同學你好 調(diào)整一下就可以了。
老師,其他應收款社保費借方有余額怎么平帳阿?是之前沒扣到個人的部分。
銀行轉(zhuǎn)出的社保補繳個人部分 扣款,做憑證圖一繳納稅款,借方其他應收(個人社保部分) 貸方銀行。。。。圖二代扣社保 借方現(xiàn)金——貸方其他應收款(個人社保繳納)!以此調(diào)平其他應收個人社保繳納 部分的余額為0合理嗎?
老師 之前帳上的其他應收款一社保個人,有余額如何調(diào)整
老師,有分錄如下:借管理費用/社保,借應付職工薪酬/應付社會保險費,借其它應收款/社保職工個人部分400,貸銀行存款。后來又有一筆同樣的分錄其中是借其它應收款/社保職工個人部分-300,這樣的話會有其它應收款社保職工個人部分借方余額100,怎么把它弄平呢
老師,我其他應付款-社保(個人部分)余額是借方 104,我想調(diào)成其他應付款—社保(個人部分)借方 520,我需要做什么分錄呢?
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應收款嗎?其他應收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當時一次性進成本了沒進固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
怎么調(diào)整?求分錄
員工己離職,扣不回來了哦
同學你好? 我給你分析一下 第一,你應該扣的沒有扣,所以你調(diào)整應付職工薪酬科目 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款