你好, 你好,如果是以前的收入,以前沒有確認收入通過以前年度損益調(diào)整入賬
老師你好,請問租房面積增加,今年同時收到前幾年增加面積部分的租金,是做當(dāng)年的收入,還是做以前年度損益調(diào)整,稅費怎么做出
今年收到2017年的訴訟費16萬,當(dāng)時做的管理費用,我想問這種情況是必須做以前年度損益調(diào)整嗎?還是說可以直接沖減當(dāng)期費用?如果說要做以前年度損益調(diào)整,怎么做賬,請老師帶數(shù)據(jù)寫個分錄謝謝
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費和租賃費的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認證的,這個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費用里?
#提問#老師,我今年補繳去年的所得稅,同時繳納了滯納金,滯納金部分是做營業(yè)外支出還是做以前年度損益調(diào)整,是不是也應(yīng)該納入應(yīng)交所得稅里面
你好,老師,21年第二季度開票409000元,憑證做成509000元,增值稅附加稅已交,今年發(fā)現(xiàn),收入已從以前年度損益調(diào)整,請問稅金怎么辦?
服務(wù)類增值稅普票可以部分紅沖嗎?
老師,我通過篩選,選擇日期,選擇供應(yīng)商,本來是每一張圖片都是在對應(yīng)的單元格,但是通過篩選這圖片都擠到一起去了,也就是說數(shù)據(jù)都亂了,有什么方法幫我解決這個問題請指教。具體是怎么操作的。著急在線等回復(fù)
老師,請問財務(wù)ROI是什么意思?
那我就只能,是系統(tǒng)算出來多少,我就報多少,無法減免了,是嗎?
你好老師我想問下我們公司收到股利分配,這筆錢需要交稅嗎
你好 我們是電商委托運營在平臺賣貨 然后運營收款后打款給我公司 這樣我們通過運營銷售給個人的貨款沒辦法開票怎么辦啊
營業(yè)執(zhí)照的那個(自主申報),購買方開票的時候地址欄填了具體的地址到哪一層,還需要把這個(自主申報)填上?
合作社賣蔬菜開具增值稅普票是不是免稅?所得稅也是免稅嗎?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進項稅票未認證抵扣,所以負債表上的應(yīng)付稅費科目是負數(shù)2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個應(yīng)付稅費負數(shù)2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個負數(shù)降下來?
個稅申報表在哪里查看
以前年度損益調(diào)整后,凈利潤和未分配利潤差額不想等怎么辦
你好 可以調(diào)整未分配利潤期初數(shù)?