同學(xué)你好,不一定要開具出來,但是你要向稅務(wù)機(jī)關(guān)證明出口沒有開具發(fā)票但是已經(jīng)申報(bào)了。
你好,我司18年出口的,一直沒有開出口發(fā)票,也沒有申報(bào)退稅,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備要注銷了,之前沒有開的出口發(fā)票,一定要開出來嗎
老師你好,我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個(gè)月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報(bào)好了(由于內(nèi)銷占比多,出口退稅都沒有),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬沒開票,可以直接在增值稅附表一16項(xiàng)塡寫未開發(fā)票這一部分嗎
你好請問一下,小規(guī)模前期有出口收入但都沒有開票也沒報(bào)收入,稅務(wù)這邊也是后面才備案的出口,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)報(bào)這些沒開票的出口收入呢,在收入所得的當(dāng)月補(bǔ)報(bào)收入一直顯示沒有填寫出口銷售額的權(quán)限報(bào)不上去
我今天才知道出口貨物還要開出口發(fā)票,以前從來沒開過,都是形式發(fā)票,我們公司還有出口退稅,這個(gè)出口發(fā)票是一定要開嗎?怎么開的
我今天才知道出口貨物還要開出口發(fā)票,以前從來沒開過,都是形式發(fā)票,我們公司還有出口退稅,這個(gè)出口發(fā)票是一定要開嗎?怎么開的,我們是生產(chǎn)型企業(yè)實(shí)行免抵退
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
沒有申報(bào)哦,因?yàn)闆]有開發(fā)票,所以一直做的0申報(bào)
同學(xué)你好,18年的業(yè)務(wù),開不開發(fā)票都沒有關(guān)系,現(xiàn)在稅務(wù)局要求有企業(yè)按內(nèi)貿(mào)還是按出口免稅處理。
按內(nèi)貿(mào)要交增值稅嗎
同學(xué)你好,這筆業(yè)務(wù)屬于超時(shí)了,罰企業(yè)就按內(nèi)貿(mào)繳納增值稅,不罰企業(yè)就讓企業(yè)按免稅補(bǔ)報(bào)。
老師您好,一般這種稅局會罰嗎,會按哪種處理呢
同學(xué)你好,稅管員說了算。
好的,謝謝
同學(xué)你好,感謝你的支持。