您好,最開始的分錄是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ; 每個(gè)月分?jǐn)偅航瑁撼杀绢?貸:預(yù)付賬款;是的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn),謝謝
老師,那個(gè)分?jǐn)偟姆孔赓M(fèi),到了勞務(wù)成本里面,這個(gè)不是成本類,為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)到成本類,是每個(gè)月末都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
建筑勞務(wù)分包公司每個(gè)月計(jì)提工資,月末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里
老師,一般一個(gè)月的1號到31號,都是根據(jù)業(yè)務(wù)做賬,那月末需要做些什么,就是要結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,是吧,本年利潤最后再轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去是嗎
老師,在錄記賬憑證時(shí),在月底所有損溢類科都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,那么成本類的生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、研發(fā)支出和勞務(wù)成本要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
老師,我們是軟件開發(fā)公司,按項(xiàng)目制核算收入成本,成本類科目設(shè)立了“勞務(wù)成本”歸集,這個(gè)科目是不是和生產(chǎn)成本一樣每月末要根據(jù)進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本啊?
老師20500的計(jì)算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購進(jìn)的公交車,現(xiàn)在報(bào)廢,車上賣的電池等配件應(yīng)該開多少稅率
老師,我請問下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個(gè)4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司???
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因?yàn)榭蛻粼颍覀儗?shí)際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實(shí)際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時(shí)發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正常扣除嗎?
老師,他不是已經(jīng)是成本了嗎,為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本或者是其他業(yè)務(wù)成本呢
預(yù)付賬款不是成本,只是預(yù)先付出款項(xiàng)的成本,謝謝