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老師,你好!去年7月份收了一筆財政撥入款含有其他項目補貼的(當(dāng)時不知道),現(xiàn)在要退出來怎么做會計分錄?(是民辦非企業(yè))

2020-11-19 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-19 10:13

您好,這已經(jīng)不屬于資產(chǎn)負債表日后事項了,您直接在當(dāng)期沖回錯誤金額,再做正確的分錄即可。

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快賬用戶5869 追問 2020-11-19 10:14

怎么做呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-19 10:23

您好,您當(dāng)初應(yīng)該是全做了政府補助收入,您沖減,借:政府補助收入,貸:受托代理負債,付款時候,借:受托代理負債,貸:銀行存款。

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您好,這已經(jīng)不屬于資產(chǎn)負債表日后事項了,您直接在當(dāng)期沖回錯誤金額,再做正確的分錄即可。
2020-11-19
同學(xué)您好,正在解答
2022-12-30
去年I2月收到了一筆款由財政局代撥的20萬,當(dāng)時咨詢財政局,不做財政撥款,做的其他收入,借 銀行存款,貨其他收入,當(dāng)月就將20萬支出借 業(yè)務(wù)活動費_xx專項經(jīng)費,貸銀行存款。截止到這里,都是沒有問題的。 至于后面的問題是,月末“其他收入和業(yè)務(wù)活動費_xx專項經(jīng)費”都會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,是會變成0的
2021-04-13
你好,同學(xué) 你這里按開票金額計入收入處理, 在申報表里面銷售額填寫處理。
2020-09-23
你好 借 其他應(yīng)收款 貸 營業(yè)外收入
2019-08-29
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