你好 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),怎樣報(bào)表重分類?
老師,本月資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款現(xiàn)在是負(fù)數(shù),必須要做報(bào)表重分類嗎?重分類前的資產(chǎn)總額和重分類后的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)不一樣,沒事吧
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),未使用預(yù)付賬款科目,資產(chǎn)負(fù)債表重分類應(yīng)付賬款科目怎么填?
填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)若其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)是否需重分類為其他應(yīng)付款再申報(bào)?
不重分類的報(bào)表里,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)代表啥意思呢?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,這個(gè)怎么填?初學(xué)者,麻煩老師寫詳細(xì)點(diǎn)
你好,就是應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),意思客戶提前給你們的錢,所以要重分類到預(yù)收的,就是客戶不欠你,反而給你多的錢
就是不知道科目里面填什么,?取數(shù)規(guī)則填什么?添加填什么?
你好,這個(gè)要做憑證的,不是修改報(bào)表,你新增憑證的時(shí)候,選擇科目的,取數(shù)按照客戶的,將有負(fù)數(shù)的客戶應(yīng)收賬款余額重分類
謝謝!五星好評(píng)!
不客氣,非常感謝,祝你工作順利