你好 轉(zhuǎn)出,借:應付賬款等科目,貸:銀行存款 退回,借:銀行存款,貸:應付賬款等科目
老師你好,轉(zhuǎn)工資給財務,戶名錯誤,款退回該怎么寫分錄呢
名稱錯誤 轉(zhuǎn)賬沒有成功退回來了 要寫分錄么 怎么寫
轉(zhuǎn)給員工的備用金,賬戶錯誤被退回來了。請問一下被退回的分錄怎么寫
請問這個會計分錄怎么寫合適?收到因為賬戶名稱字錯了退回來的錢
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老師怎么查看app最近更新的實務課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師 我要付的是月餅款 也可以放應付賬款么
你好,要付的是月餅款,也可以計入應付賬款科目核算的
那我實際付的時候是放銷售費用么
那我實際付的時候是放銷售費用么
你好,是取得發(fā)票的時候,才計入費用核算 而不是付款的時候?
我是取得發(fā)票才付款的 我到底要怎么寫分錄
我這樣寫可以么
你好,付款的時候借方應當是應付賬款,而不是費用的 轉(zhuǎn)出,借:應付賬款等科目,貸:銀行存款 退回,借:銀行存款,貸:應付賬款等科目
實際支付的時候放銷售費用么
你好,你這個只是銀行付款,然后退回,不涉及費用才是的。 因為你費用發(fā)票并沒有紅沖啊?
我的意思是,我付這出去個款時候是寫借銷售費用 貸銀行存款么
你好,付款借方應當是應付賬款,而不是費用 取得發(fā)票的時候才是計入費用核算。 因為你費用發(fā)票并沒有紅沖,如果你退回紅沖費用顯然與實際不符啊
老師 我還是不懂,如果我這筆款沒有轉(zhuǎn)錯,我不可以根據(jù)發(fā)票直接去費用么
你好,沒有轉(zhuǎn)錯,是可以計入費用核算的?
那意思就是 我轉(zhuǎn)錯時候?qū)懩憬o我的那個分錄,我實際把錢付出去的時候?qū)戜N售費用 是么
你好,是的,是這樣處理的?