你好 轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付賬款等科目,貸:銀行存款 退回,借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款等科目

老師你好,轉(zhuǎn)工資給財(cái)務(wù),戶名錯(cuò)誤,款退回該怎么寫分錄呢
名稱錯(cuò)誤 轉(zhuǎn)賬沒有成功退回來了 要寫分錄么 怎么寫
轉(zhuǎn)給員工的備用金,賬戶錯(cuò)誤被退回來了。請問一下被退回的分錄怎么寫
請問這個(gè)會計(jì)分錄怎么寫合適?收到因?yàn)橘~戶名稱字錯(cuò)了退回來的錢
請問這個(gè)會計(jì)分錄怎么寫合適?收到因?yàn)橘~戶名稱字錯(cuò)了退回來的錢
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實(shí)收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個(gè)月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報(bào)納稅的風(fēng)險(xiǎn)是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個(gè)月沒有開票也要進(jìn)行0申報(bào)了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費(fèi)用卻要?


老師 我要付的是月餅款 也可以放應(yīng)付賬款么
你好,要付的是月餅款,也可以計(jì)入應(yīng)付賬款科目核算的
那我實(shí)際付的時(shí)候是放銷售費(fèi)用么
那我實(shí)際付的時(shí)候是放銷售費(fèi)用么
你好,是取得發(fā)票的時(shí)候,才計(jì)入費(fèi)用核算 而不是付款的時(shí)候?
我是取得發(fā)票才付款的 我到底要怎么寫分錄
我這樣寫可以么
你好,付款的時(shí)候借方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款,而不是費(fèi)用的 轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付賬款等科目,貸:銀行存款 退回,借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款等科目
實(shí)際支付的時(shí)候放銷售費(fèi)用么
你好,你這個(gè)只是銀行付款,然后退回,不涉及費(fèi)用才是的。 因?yàn)槟阗M(fèi)用發(fā)票并沒有紅沖啊?
我的意思是,我付這出去個(gè)款時(shí)候是寫借銷售費(fèi)用 貸銀行存款么
你好,付款借方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款,而不是費(fèi)用 取得發(fā)票的時(shí)候才是計(jì)入費(fèi)用核算。 因?yàn)槟阗M(fèi)用發(fā)票并沒有紅沖,如果你退回紅沖費(fèi)用顯然與實(shí)際不符啊
老師 我還是不懂,如果我這筆款沒有轉(zhuǎn)錯(cuò),我不可以根據(jù)發(fā)票直接去費(fèi)用么
你好,沒有轉(zhuǎn)錯(cuò),是可以計(jì)入費(fèi)用核算的?
那意思就是 我轉(zhuǎn)錯(cuò)時(shí)候?qū)懩憬o我的那個(gè)分錄,我實(shí)際把錢付出去的時(shí)候?qū)戜N售費(fèi)用 是么
你好,是的,是這樣處理的?