是的,這個就是普通發(fā)票,可以入賬

現(xiàn)在數(shù)控盤發(fā)票都是普通發(fā)票了嘛 直接可以當專票抵扣是嘛 電子稅務局需要怎么操作一下嘛
這種發(fā)票直接是可以當成普通發(fā)票一樣做賬嘛?
老師,請問這種收據(jù)是可以當成發(fā)票一樣,直接入賬嗎
@郭老師,追問次數(shù)用完,可以直接當普通發(fā)票那樣232元全部直接做差旅費232元嗎
通行費發(fā)票 可以不勾選直接當做普票入費用嗎
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
那老師上面這個發(fā)票銷售方跟我付款方不是一個名字,能直接沖嘛?
發(fā)票銷售方跟付款方肯定不是一個名字啊,付款方就是購買方唄,銷售方能和購買方一個名字嗎?沒看明白你的問題
不是,它票上的銷售方跟我之前的付款方不是一家 ,就是我付給張三 本來張三給我開票結果他用了小明的名字開給我
這個不行的,涉嫌虛開發(fā)票了,你付款給誰,就要由他來給你提供服務并由他來給你開發(fā)票。
行,我跟負責人說一下,我不知道他什么想法,好像是車款剩的錢,在去加油站充了個油 聽上去沒毛病但是票又不對
嗯,反正要保證三流一致才行,發(fā)票流,資金流,貨物流要一致
老師你看那個車船稅200,我是按那個價格折舊,還有它日期就一個月
如果是首次發(fā)生的保險,需計入資產(chǎn)原值,并價稅分離,以不含稅價入固定資產(chǎn)原值,4386.62%2B200,以這個金額作為固定資產(chǎn)原值