這個(gè)一般都是按照總額法的
老師好,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助購(gòu)買(mǎi)的土地?zé)o形資產(chǎn),購(gòu)買(mǎi)價(jià)250萬(wàn),政府返還了200萬(wàn),可以按凈額法處理嗎?還是要按總額法?謝謝
老師,你好!收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,應(yīng)當(dāng)沖減相關(guān)資產(chǎn)的賬面價(jià)值或確認(rèn)為遞延收益。請(qǐng)問(wèn)老師,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,不管按總額法還是凈額法不是都要先確認(rèn)遞延收益再確認(rèn)是沖減賬面還是確認(rèn)收益嗎,此處是否有矛盾?
4華宇公司2018年發(fā)生下列政府補(bǔ)助業(yè)務(wù):(1)1月份公司遭受重大自然災(zāi)害,收到政府補(bǔ)助資金100萬(wàn)元用于彌補(bǔ)遭受的自然災(zāi)害損失。(2)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品適用即征即退政策,3月在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),對(duì)2月份的增值稅即征即退提交退稅申請(qǐng),經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后的退稅額為4萬(wàn)元。(3)6月6日公司收到政府撥付的600萬(wàn)元的購(gòu)置環(huán)保設(shè)備補(bǔ)貼以補(bǔ)償環(huán)保支出,6月21日,公司將其600萬(wàn)元全部購(gòu)買(mǎi)了環(huán)保設(shè)備。假定該設(shè)備采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊,凈殘值為0,設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年,按總額法進(jìn)行核算。要求:編制2018年與政府補(bǔ)助相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
某企業(yè)2x20年發(fā)生下列政府補(bǔ)助業(yè)務(wù)。(1)2x20年1月1日收到一筆用于補(bǔ)償企業(yè)以后5年期間的因與治理環(huán)境相關(guān)的費(fèi)用1000萬(wàn)元。(2)2x20年6月10日,收到一筆用用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用400萬(wàn)元。(3)2x20年6月15日收到國(guó)家2400萬(wàn)元的政府補(bǔ)助用于購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,6月20日,企業(yè)用2400萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備。假定該設(shè)備按5年、采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊,無(wú)殘值,設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年。(4)收到增值稅返還200萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,編制該企業(yè)2x20年度與政府補(bǔ)助有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,涉及固定資產(chǎn),編制2x20年固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄。(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)
老師,公司購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)環(huán)保設(shè)備用于污水處理,市財(cái)政部門(mén)給與企業(yè)20萬(wàn)環(huán)保配套資金,這次資金符合不征稅收入條件,會(huì)計(jì)上尚未確認(rèn)政府補(bǔ)助收益。有關(guān)這筆政府補(bǔ)助我用了“其他應(yīng)收款”科目,如果我先買(mǎi)的設(shè)備,后收到的補(bǔ)助,就用其他應(yīng)應(yīng)收款, 購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí) 借:固定資產(chǎn)500 貸:銀行存款500 收到補(bǔ)助: 借:銀行存款20 貸:其他應(yīng)收款-環(huán)保設(shè)備政府補(bǔ)助20 老師,最后這個(gè)設(shè)備折舊會(huì)計(jì)上是按500折,稅法上是按多少折,是不500-20=480萬(wàn)的計(jì)稅基礎(chǔ)折,因?yàn)檫@20萬(wàn)補(bǔ)助收入沒(méi)有交稅,所以稅法上這20萬(wàn)的折舊不能稅前扣除
老師萬(wàn)元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對(duì)方變更成我們的法人及股東后我們是接過(guò)來(lái)做賬還是重建新賬?
請(qǐng)問(wèn)融資貸款的錢(qián)需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購(gòu)了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個(gè)怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請(qǐng)問(wèn)如果我查2022年的銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來(lái)開(kāi)票明細(xì)來(lái)查的話(huà),是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開(kāi)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司,餐飲公司給我們開(kāi)專(zhuān)票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶(hù)開(kāi)發(fā)票, 我們承接了下游客戶(hù)的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開(kāi)票,我們不能抵扣的話(huà),就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問(wèn)題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開(kāi)專(zhuān)票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來(lái)應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們?cè)?年前租了倉(cāng)庫(kù),當(dāng)時(shí)給了押金,對(duì)方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時(shí)間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎