你好,借庫存商品貸銀行存款,正常做帳,匯算清繳調(diào)整。
鋼材貿(mào)易公司,采購方客戶強(qiáng)制要求我方提供一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,以此降低采購價(jià)格!那么,如果我方進(jìn)貨時(shí),也不要上游供貨商提供發(fā)票,然后賣貨時(shí)開一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅我方公司全額繳納,這樣做我方公司會不會有法律風(fēng)險(xiǎn)?會不會因?yàn)闆]有進(jìn)貨成本發(fā)票而認(rèn)定是虛開?
老師好,我是小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),我們公司有個(gè)別貨物采購量小,金額一般500元以下,供應(yīng)商拒絕開發(fā)票,而客戶又要求必須得開發(fā)票和清單。請問如何處理憑證。
我們是電商平臺,從一家國內(nèi)外供應(yīng)鏈平臺上采購商品,然后這家供應(yīng)鏈平臺替我們一件代發(fā)商品,我們是預(yù)先充值到供應(yīng)鏈平臺的賬戶上,我們的客戶在我們平臺下單,他們替我們直接發(fā)貨,但是該平臺不給我們開發(fā)票,我想問,我們預(yù)充值的時(shí)候怎么賬務(wù)處理?每次跟對方對完賬后又怎么賬務(wù)處理呢?
老師 想問一下 我們屬于商貿(mào)企業(yè)一般納稅人 然后上游供應(yīng)商采購無法取得發(fā)票 下游客戶 是都需要開具發(fā)票的 這樣我該如何處理 采購怎么入賬呢
老師,您好!煤炭貿(mào)易公司,從上游供應(yīng)商處購入取得進(jìn)項(xiàng),然后向下游客戶銷售,向下游客戶開發(fā)票的憑據(jù),只是結(jié)算員根據(jù)合同做出的煤炭費(fèi)用結(jié)算單,記賬的時(shí)候只有這張銷項(xiàng)發(fā)票記賬聯(lián)和對應(yīng)的費(fèi)用結(jié)算單,無論是購入還是賣出都沒有物流單據(jù)也沒任何入庫單,這種情況稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很大嗎?我怎么判斷它們是不是真實(shí)業(yè)務(wù),有沒有虛開發(fā)票的嫌疑?我是新手會計(jì),真的害怕。
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
嗯嗯 老師 我剛?cè)ガF(xiàn)在這家公司 我們的賬之前是由代理記賬在做 我發(fā)現(xiàn)她們成本核算是當(dāng)月有成本票 就核算成本 當(dāng)月沒有的就不核算成本但有收入 這樣可不可以呢
你好不可以的,做賬不是根據(jù)有發(fā)票的而作,是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做。
好的 謝謝老師解答
不客氣地,工作愉快。