同學(xué)您好,稅率9%對應(yīng)的稅額是45萬元,更改后的稅額是50元,稅差5萬元。計(jì)算過程:500*%-350*13%-150*3%
老師,我公司之前簽訂了一個500萬的合同,約定稅率為9%,現(xiàn)在要求更改,500萬中70%(350萬)開具13%,30%(150萬)開具3%,想問一下稅差是多少?怎么算的?謝謝!
我公司從上家單位承接業(yè)務(wù),因一開始合同暫定稅率為13%,上家單位開具了500萬發(fā)票給業(yè)主,之后簽訂合同時,稅率為9%,我公司與上家單位簽訂的也是9%合同。現(xiàn)上家單位要求開具13%的500萬發(fā)票給他們,我公司現(xiàn)在該如何開具
公司為一般納稅稅,簽訂了一份燈具銷售合同(目前為止只有這一份燈具銷售合同,其余的都是工程施工合同),燈具銷售合同內(nèi)容要求我們也為甲方A公司根據(jù)合同清單開具13%稅率的照明裝置專票9萬元,稅額1萬元。而我們的供應(yīng)商C公司只能為我們開具3%稅率的專票4萬元,稅額1165元。想問下,開具13%的專票,進(jìn)項(xiàng)票是3%的專票,我們繳納增值稅得繳納10000-1165=8835元。該怎么解決?
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對么?有相關(guān)文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標(biāo)注的差額,在當(dāng)季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報(bào)稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發(fā)票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發(fā)票,還有五萬的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝老師,
老師,請問我們是一家小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,現(xiàn)在因?yàn)橐鼡Q市場內(nèi)彩鋼瓦,和一家公司簽訂了施工合同,預(yù)算下來有30多萬的費(fèi)用,請問怎么做會計(jì)分錄,謝謝
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄