你好,建議你們按照內(nèi)部程序?qū)?bào)廢了資產(chǎn)報(bào)廢處理,對未報(bào)廢的或者不使用需要出售的劃到持有待售資產(chǎn)進(jìn)行處置,對于你們學(xué)校覺得還有價(jià)值的可以按照意圖劃入其他資產(chǎn)核算。
老師您好,我們單位是天然氣儲備調(diào)峰行業(yè),生產(chǎn)設(shè)備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設(shè)備和辦公樓都已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但是工程款還沒有結(jié)清,辦公樓中的一些待攤費(fèi)用怎樣去處理,我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計(jì)提折舊? 還有生產(chǎn)設(shè)備試運(yùn)行期間的成本核算怎樣計(jì)算,初期的成本不穩(wěn)定、因?yàn)橛性瓪赓徣牒筇釤掃^程中的損耗,還有因?yàn)橐恍┰驅(qū)е略O(shè)備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運(yùn)輸途中的損耗都如何計(jì)算和設(shè)置什么科目,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 還有投資方投進(jìn)來的錢一開始是其他應(yīng)付款,后來又補(bǔ)簽了借款合同,這部分借款費(fèi)用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費(fèi)心幫我解答一下,謝謝。
老師您好,我在公立學(xué)校。學(xué)校2002年遷新校區(qū)以來對資產(chǎn)沒進(jìn)行過處置,導(dǎo)致現(xiàn)在累積資產(chǎn)2億多,雖然有些都該報(bào)廢了,也沒處置。我想請問老師,我們這個(gè)情況的,該怎么辦???謝謝老師
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報(bào)告,評估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好 請教個(gè)問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個(gè)業(yè)務(wù),只做無票收入,對應(yīng)科目計(jì)入到哪里啊?說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
您好!老師,我們公司是有兩個(gè)入股投資公司,這里就管兩個(gè)叫A公司,B公司,其中一個(gè)A公司想要撤資進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后A公司那邊請了審計(jì)團(tuán)隊(duì),要求審計(jì)到2022年3月,我公司去年買了一塊地皮,但是原產(chǎn)權(quán)人與租賃方租賃合同未到期,產(chǎn)權(quán)過戶完,我公司到現(xiàn)在并沒有與租賃方重新簽訂合同,2022年6月份的時(shí)候打過來一筆租金我記在了其他應(yīng)付上,因一直未確認(rèn)是否合作,我們也未開票,現(xiàn)在審計(jì)公司那邊按照原產(chǎn)權(quán)人與租賃方的租賃合同估算了收入,并計(jì)入我們公司財(cái)務(wù)報(bào)表里出具審計(jì)報(bào)告,我想問下老師這種情況可以這么操作嗎?對我們公司財(cái)務(wù)及報(bào)稅這款塊有多大影響?因?yàn)閷徲?jì)報(bào)告我們這邊還要蓋章并且財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)人員還要簽字?會對我個(gè)人有什么影響嗎?
一般納稅人,普通發(fā)票,做賬的時(shí)候需要勾選嗎?還是只勾選專票?
老師,合伙企業(yè)怎么報(bào)稅?都需要報(bào)什么稅?
老師。我們是小規(guī)模物業(yè)公司 去年11月和12月的賬這么寫行嗎。 哪不行幫我看看 謝謝
老師,請問一下我們老板不是要再招會計(jì),領(lǐng)導(dǎo)讓我想想問題,面試會計(jì),比如稅收優(yōu)惠政策呀,還有高新呀。稅籌呀這些,我應(yīng)該怎么給老板發(fā)面試的問題呀
您好~咨詢下,公司為一般納稅人,支付給個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬,可以讓個(gè)人申請代開增值稅專票嗎,企業(yè)用于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是22年的業(yè)務(wù),我在今年申報(bào)表里做還是去當(dāng)期申報(bào)表里做,
老師,殘保金什么時(shí)候申報(bào)?
委托加工物資,受托方怎么賬務(wù)處理?來料,領(lǐng)料,入庫,結(jié)轉(zhuǎn)。
老師 一般納稅人公司 往月有申報(bào)未開票收入 本月實(shí)際銷售額1988348.63元 銷項(xiàng)178951.37元 進(jìn)項(xiàng)33223.04元 老師 這樣我該怎么填
老師、上個(gè)月有留底稅額300、加上這個(gè)月的應(yīng)納稅額500,一共800,那寫憑證的時(shí)候、是只寫 這個(gè)月需要交的500嗎?
老師,有個(gè)資產(chǎn)系統(tǒng)。里面凈值是零的都可以報(bào)廢處理嗎?報(bào)廢的話是不是還需要走相關(guān)的程序啊
你好,是的,如果是凈值為零,按照你們公司資產(chǎn)管理規(guī)定提交審批流程,按照批示進(jìn)行處置即可。