就說明,你單位為什么進(jìn)項(xiàng)少, 可能存在,以前年度有庫存,所以進(jìn)貨少, 然后有無票的購入,所以么沒進(jìn)項(xiàng)?;蛘呤且呀?jīng)購了貨,對方?jīng)]開票,或者說會計(jì)忘記認(rèn)證了。
工業(yè)福利企業(yè),一般納稅人,2019年銷賬多進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)只有銷賬的三分之一,現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫情況說明。請教下這種情況怎么寫
老師 我現(xiàn)在遇到個(gè)情況想聽聽您的意見 這個(gè)商店主營軸承和三角帶,還銷售一些零配件,一般納稅人稅務(wù)局要求建賬 老板的意思是按購進(jìn)和銷售的發(fā)票把賬建上 還有很多購進(jìn)和銷售的商品就不體現(xiàn)了,我想問下老師,這種情況下怎么處理能妥當(dāng)點(diǎn)。
一般納稅人農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),可以自開采購票,本次銷售找他人采購,不準(zhǔn)備抵扣稅,這樣的情況下,已把產(chǎn)品賣出,無票賣出的,進(jìn)項(xiàng)沒到要怎么入賬,寫分錄
我們是牛奶批發(fā)公司,一些超市的臨期牛奶會做促銷買一送一,實(shí)在賣不完的會當(dāng)福利發(fā)給員工,過期的就只能丟掉了,請教一下,這三種情況分別怎么做賬,哪些需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?做待處理損益,確認(rèn)管理費(fèi)用可以嗎?過期報(bào)廢需要稅務(wù)局備案嗎?達(dá)到多少金額需要備案?
老師好,公司是一般納稅人,主營汽車維修設(shè)備維修,稅務(wù)局打來電話說上年銷項(xiàng)多進(jìn)項(xiàng)少,現(xiàn)在該怎么寫情況說明才不會有風(fēng)險(xiǎn)呢?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
怎么說合理呀
你先要找出你實(shí)際的原因,跟你公司的實(shí)際情況,選擇地寫合理的理由,我下面說的情況都合理呀, 能存在,以前年度有庫存,所以進(jìn)貨少, 然后有無票的購入,所以么沒進(jìn)項(xiàng)。或者是已經(jīng)購了貨,對方?jīng)]及時(shí)開票,或者說會計(jì)忘記認(rèn)證抵扣了。