你好 這個發(fā)票不能用 要重開?

老師好。我是個體工商戶。開增值稅普通發(fā)票。單位經(jīng)營地址搬家了。由于但是還沒去稅務(wù)局做變更呢。我由于沒有財(cái)務(wù)知識,錯誤地把金稅盤的單位地址更改了。票也都給購票人了?,F(xiàn)在聽人說,不能改,就得用稅務(wù)登記證里的地址??墒且呀?jīng)這樣了,我該怎么辦?開了兩萬多的票都要跟客戶要回來作廢重開嗎?
老師,我們八月初變更了注冊地址,也已經(jīng)發(fā)給供貨商新的開票資料,但是后期還是有開具舊注冊地址的發(fā)票!像這種票增值稅抵扣平臺可以查到,可以使用嗎?對公司有沒有影響和風(fēng)險(xiǎn)?
請問老師,供應(yīng)商開給我們的專票地址開錯了,可能是開成了這家公司未變更前的地址,我是在已變更后來到這上班的。而且是從去年19年到今年陸陸續(xù)續(xù)開了好十幾次總共有十幾萬左右了都是開錯地址的,最近一次才發(fā)現(xiàn)地址有誤退回更改。已經(jīng)有拿去抵稅了的被查出來會怎樣請問這有什么影響嗎?以前開錯的要怎么補(bǔ)救?完全不了解發(fā)票這塊的知識
老師,我們變更了經(jīng)營地址,但供應(yīng)商給我們郵寄過來的增值稅專票上信息,還是舊地址,其他沒有錯誤,請問這張專票可以入帳使用嗎?
老師,請問,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶要求我們開增值稅專用發(fā)票,但是客戶沒給我們提供地址電話,銀行信息,只提供的公司名稱和稅號,這樣開出來的發(fā)票,可以嗎
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,購進(jìn)產(chǎn)品用于職工福利費(fèi),借:管理費(fèi)用一福利費(fèi),貸:進(jìn)項(xiàng)稅,可以嗎
老師,我從速達(dá)賬套導(dǎo)入快賬賬套的資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)數(shù)和原賬套的合計(jì)數(shù)對不上?但是快財(cái)?shù)目头蠋熡终f導(dǎo)入的數(shù)據(jù)沒有錯。那我應(yīng)該如何解決這個問題呢?
老師就是小規(guī)模納稅人每個月要計(jì)提附加稅
老師,電商的推廣費(fèi)怎么做分析?一般怎么投入?投入到什么程度需要算可以?什么時(shí)候應(yīng)該繼續(xù)投什么時(shí)候應(yīng)該不投了?
個稅里面,關(guān)于子女教育這塊,不是每個子女每月2千元嗎?題目中為什么是按1千每娃每月計(jì)算的
老師,請教個問題啦。我們是供應(yīng)鏈公司,我們在采購的時(shí)候,供應(yīng)商贈給了我們一箱酒價(jià)格390元,我們就按照正常價(jià)格賣給了我們的客戶。這個賬應(yīng)該怎么記呀?我這么寫分錄對嗎?
基本存款賬戶和一般存款賬戶和專用存款賬戶有什么區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,銷售貨物,直接借:應(yīng)收 貸:主營 未交增值稅嗎?
老師你好,收到出口的一筆貨款也不打算退稅,銷售金額填寫到申報(bào)表免抵退這一欄的 開具其他發(fā)票這一列?還是未開具發(fā)票這一列?
老師 我在修改24年的匯算清繳年報(bào)表,利潤表上利潤總額下的所得稅費(fèi)用 填寫在年報(bào)哪欄呀?

