你好? ? 這個 可以入賬的 看稅前扣除 。? 合同違約金 可以入賬稅前扣除的。? ? ?可以開收據(jù)就行了。? ? ?
老師,請問未開票收入報稅后,賬務應該怎么處理? 我剛?cè)肼?,發(fā)現(xiàn)公司收到貨款,前任會計都是先掛預收或應收(掛應收的是要開票的公司,預收的是不開票的個人單位)等給客戶開票后,再根據(jù)票面金額把對應客戶的應收款掛借方,并且在同一個憑證內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本。然后沒開票金額就會一直掛在預收賬款的科目下,現(xiàn)在把部分未開票收入報稅了,不知道該怎么做憑證。
你好,我司是運輸公司,在運輸過程中貨損一箱金龍魚150元,對方收貨單位拒收,現(xiàn)客戶要求我司全額賠償,客戶只開收據(jù)給我司,請問收據(jù)能否稅前抵扣,客戶是否應該開銷售品名增值稅發(fā)票?
老師,公司出口一臺設(shè)備,客戶要收到貨并設(shè)備要投入正常使用后放可簽收付款,我司已付部分采購貨款給供應商,尾款未付,供應商需要提供技術(shù)支持給客戶驗收設(shè)備,未取得進項發(fā)票及開具銷售發(fā)票,7月19日發(fā)貨,目前貨等待靠港,客戶未收到貨,問題:我司現(xiàn)在7月申報增值稅報表是否要填寫當月無票收入37萬元(含稅價),申請的話未開具發(fā)票收入的銷售額及稅額怎么填寫呢,采購進項發(fā)票的稅率是13%,貨品符合退稅規(guī)定,銷售票是開0稅率,現(xiàn)在填寫無票收入銷售額及稅額分別怎么填寫呢
請問一下老師,我們從國內(nèi)A公司里采購了一批貨500噸,單價10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購發(fā)票565萬元,現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司,然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了,現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請問我們收到這個10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
有個問題求幫忙,我們公司有個新客戶,貨物運輸找了我們其中一家老客戶幫忙,用他們的運輸賬號優(yōu)惠很大,這家老客戶他們名下這個運輸賬號每個月數(shù)量很大,我們只占小部分,我們是把款轉(zhuǎn)給個人,但是這個人是這家老客戶的,這個人名下還有一個個體戶,現(xiàn)在就是我們收不到發(fā)票,老客戶都是運輸公司月結(jié)開總金額發(fā)票給他們,對方也不愿意給分割單和運輸發(fā)票復印件,我這筆款給可以正常做賬稅前扣除?
當年內(nèi)的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?