你好,同學(xué)沒(méi)事的,少點(diǎn)也沒(méi)事
老師我是小規(guī)模納稅人,二季度有張作廢的發(fā)票我做到賬記錄,但是報(bào)稅沒(méi)錯(cuò),賬上的收入比報(bào)稅多6960,這個(gè)季度我改過(guò)來(lái)了,但是報(bào)表和賬上得收入不一致,怎么辦
你好老師,想問(wèn)一下,我們是小規(guī)模的公司。上個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)了30多萬(wàn),交了稅金4000多,但是在這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票金額有誤,比如說(shuō)本來(lái)8000多的票,才開(kāi)了5000多。那我是不是在這個(gè)月應(yīng)該開(kāi)一張負(fù)數(shù)的5000多,再開(kāi)一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了,那這個(gè)季度稅是怎么算的呢?是算我這個(gè)季度才開(kāi)票金錢(qián)是8000-5000嗎?
老師 我上一個(gè)季度的報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是一百二十多萬(wàn) 那比方說(shuō)我下一個(gè)季度報(bào)的沒(méi)有這個(gè)季度的多 可以嗎 就是一開(kāi)始找的代理記賬公司他給弄錯(cuò)啦 但是我不想去更正了
老師,我在填寫(xiě)企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,上面不是要填寫(xiě)一季度,二季度的資產(chǎn)總額嘛,我的季初數(shù)據(jù)。就是寫(xiě)成了比如說(shuō)是二季度我寫(xiě)的季初數(shù)據(jù),寫(xiě)的是四月份的數(shù)據(jù)。這個(gè)是不是寫(xiě)錯(cuò)了呀?然后現(xiàn)在不是在填寫(xiě)第三季度的所得稅了嗎?我前面的不管,就從第三季出重新開(kāi)始弄??梢詥?/p>
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷(xiāo)售收入不超過(guò)30萬(wàn),都是免征增值稅的。那假如第一季度沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開(kāi)票就把第一第二季度的票一起開(kāi)了,開(kāi)了50多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)下第二季度是不是只能按照50多萬(wàn)來(lái)申報(bào)交稅了?
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車(chē)間管理人員20名 行政管理人員40名 銷(xiāo)售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷(xiāo)售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車(chē)零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問(wèn)題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門(mén)店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開(kāi)發(fā)票要注意的問(wèn)題;把下面的餐飲公司和車(chē)間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開(kāi)了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒(méi)有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣(mài)貨,B平臺(tái)按以銷(xiāo)售價(jià)減成本價(jià)的差額開(kāi)具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢(qián),借:銀行,貸:預(yù)收,開(kāi)票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷(xiāo)售的貨物按成本價(jià)開(kāi)票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫(xiě)出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來(lái),未分配利潤(rùn)減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤(rùn)相等。這個(gè)所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社??梢蚤_(kāi)工資和發(fā)年終獎(jiǎng)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司環(huán)境檢測(cè)報(bào)告上排污水項(xiàng)目有懸浮物 氨氮等等 想請(qǐng)問(wèn)我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報(bào)此分類(lèi)的環(huán)保稅
這個(gè)確認(rèn)壞賬11700為什么沒(méi)有用
就是他報(bào)的本年累計(jì)數(shù)錯(cuò)啦 按常理來(lái)說(shuō) 下一個(gè)季度應(yīng)該不會(huì)比上一個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收入 累計(jì)數(shù)少 ,這樣也可以嗎
你好,累計(jì)數(shù)據(jù)錯(cuò)了不可以,那個(gè)要改的
那老師 如果我下一個(gè)季度比這個(gè)季比這個(gè)季度申報(bào)的多的話, 但是上個(gè)季度確實(shí)是申報(bào)錯(cuò)了 這樣可以嗎 等到年度匯算清繳的時(shí)候 我按照實(shí)際年報(bào)的利潤(rùn)表往上報(bào)可以嗎
你好,同學(xué),最好去做更正申報(bào)