同學,你好 需要有發(fā)票才可以做賬的

如果法人把錢打到自己卡上去買材料,一些公司的物品,有些東西不開發(fā)票,這些沒開票化掉的錢怎么做賬
我們公司往外開出了一些發(fā)票。那相當于是我們銷售東西。那這個東西我們要么是自己購買原材料然后生產,要么是購買后再銷售。但是我沒有看到有關購買或者生產得業(yè)務,就是說也沒有原材料進項發(fā)票,也沒有付款業(yè)務。做賬就一直是暫估,借庫存商品,貸應付賬款。像這樣的該怎么處理呢
老師,請教一下!公司合作人買了很多東西在公司報銷的,已經入帳報銷,但現(xiàn)在由于一些特殊情況,與合作人終止合作,之前給他買的東西由第三家公司接管,相當于資產轉讓,但第三方要求公司開發(fā)票,公司開的服務費發(fā)票,這第三方公司把這筆款打我們公司帳上,我們給他開了收入發(fā)票,您說這個資產轉讓的事怎么處理?領導的意思是想把這些花的錢費用再沖掉,能有什么辦法嗎?
老師,您好我想請問一下公司的京東自營店,每個月都開票給京東是沒有扣掉物流的,但是京東打錢到賬上是扣掉京東物流的錢,但是京東打款到公司是北京京東,它給我們開物流票是西安京東物流,這個該怎么做賬?怎么做平這個賬?
老板自己拿錢出來辦了張超市購物卡給食堂買菜用的 當時就把發(fā)票開出來了, 公司還是屬于籌建期間還沒收入, 后面食堂把每天購買的東西的小票給我 這些要怎么入賬呢
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
那要是沒有發(fā)票,就算法人的借款了嗎
同學,你好 嗯,可以算法人借款
如果不算借款怎么做?
同學,你好 就是算法人報銷,讓法人拿發(fā)票進來
如果沒有這么多發(fā)票呢?
同學,你好 算借款,之后讓法人還錢
如果他一直也沒還錢,超過一年是不是按拿分紅交稅的?稅金是怎么算的
同學,你好 對的,按分紅,20%