你好,同學(xué)勞務(wù)派遣需要資質(zhì)的,沒有資質(zhì)不能差額納稅,轉(zhuǎn)為一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣

老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是一般納稅人,平時(shí)是開差額發(fā)票出去稅率是5%,簡易征收的,如果有進(jìn)項(xiàng)專票回來可以抵扣增值稅嗎?
老師,物業(yè)已勞務(wù)派遣為主可以選擇簡易計(jì)稅嗎??我們公司年銷售額超過500萬,稅務(wù)局讓必須轉(zhuǎn)一般納稅人,買的辦公用品進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?現(xiàn)在是差額納稅
公司主營業(yè)務(wù)是銷售貨物,現(xiàn)增加了勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù),勞務(wù)派遣選擇了簡易計(jì)稅差額征稅,公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
老師請(qǐng)問:1、建筑公司是一般納稅人,同時(shí)兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)就是清包工,只負(fù)責(zé)出人工裝修,第二個(gè)包公包料,他這個(gè)兩個(gè)項(xiàng)目可以一個(gè)簡易計(jì)稅一個(gè)一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項(xiàng)目,分包一部分出去,我們采用簡易計(jì)稅的話,分包出去的項(xiàng)目還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 3、簡易計(jì)稅差額征稅是指我們公司用簡易計(jì)稅分包業(yè)務(wù),還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡易計(jì)稅,我們申報(bào)差額申報(bào)?
在一般納稅人---A公司勞務(wù)派遣開具差額發(fā)票,這個(gè)差額征收是一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅、A公司收到購買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(是用于生產(chǎn)經(jīng)營用的)、可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢


老師,監(jiān)理公司進(jìn)項(xiàng)稅很少,利潤很高怎樣做才能減少繳稅廣州監(jiān)理公司稅負(fù)率同行業(yè)的去哪里看
老師差額應(yīng)交稅費(fèi)能抵這個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好,差額征稅也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師我看其他有講實(shí)操說不能扣 不知道哪個(gè)正確
可以,差額只是計(jì)算銷售額,你別的進(jìn)項(xiàng)稅還是可以抵扣的
老師勞務(wù)派遣的差額征稅的進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)抵扣嗎?
你好,同學(xué),你得服務(wù)收入能占到營業(yè)收入50%以上就可以