你好 單位電話費 借管理費用等 貸銀行存款
老師你好 待支付人工費用,提前填記賬憑證怎么填寫
老師好,支付電話費,憑證怎么填寫?
老師好,預(yù)付電費,借:預(yù)付電費10000 貸:銀行存款10000 后面收到電費發(fā)票,憑證怎么寫?
以銀行存款支付電信公司電話費原始憑證如何寫?
以銀行存款支付電信公司電信公司電話費對應(yīng)的原始憑證如何寫?
向別的公司借款300萬,每個月所支付的利息,需要對方公司開票嗎?
請問,員工地鐵充值發(fā)票可以報銷做費用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報表,職工薪酬一欄已計入成本費用的和實際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因為
老師,項目工期是5月開始,項目上6.7月計提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個月沖掉在繼續(xù)計提發(fā)放工資?
老師,請問我收到的發(fā)票比實際支出的多了幾毛錢,如果我計入營業(yè)外收入,二級科目怎么寫呢?
欠工程款,對方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時,有個員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個員工的分錄時,我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報了個稅員工必須強制要交納社保費嗎
老師,請問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進度呀?
如果當(dāng)月8月份的,當(dāng)月1號去交,這樣憑證怎么做?是變預(yù)付了嗎?
你好 先交費 后回來發(fā)票就先記預(yù)付賬款?
那什么情況下,在貸,現(xiàn)金存款或銀行存款?
你好 付款時貸方是這些科目?