金稅盤開發(fā)票如何導(dǎo)入清單 金稅盤要想自動導(dǎo)入銷貨清單,必須將開票軟件升級到最新版本,目前的最新版本是V2.1.30 180128. 使用的時候,首先進(jìn)入開票軟件,點(diǎn)擊發(fā)票填開,進(jìn)入發(fā)票填開的界面, 然后點(diǎn)擊工具欄上的"清單"按鈕,進(jìn)入清單填寫畫面 進(jìn)入以后,點(diǎn)一下工具欄上面的清單導(dǎo)入按鈕,第一次使用的時候,先點(diǎn)樣例導(dǎo)出,將清單模板導(dǎo)出到電腦桌面上. 注意:導(dǎo)出來的是一個壓縮文件,對其進(jìn)行壓縮,會有一個《增值稅發(fā)票稅控開票軟件清單信息數(shù)據(jù)接口規(guī)范樣例》的EXCEL 文件,這個就是發(fā)票銷貨清單的導(dǎo)入模板, 打印貨物清單時,一定要進(jìn)行預(yù)覽,并調(diào)試打印機(jī),以免錯位. 具體步驟: 登陸開票系統(tǒng)→進(jìn)行開票界面→發(fā)票開具 進(jìn)入了發(fā)票界面后,選擇購貨方后,點(diǎn)擊清單(上方) 點(diǎn)擊清單后,就和正常開具發(fā)票一樣操作:貨物名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價輸入,輸入完數(shù)據(jù)后,點(diǎn)擊保存→界面自動回到發(fā)票界面→正常打印發(fā)票. 打印貨物清單.回到主界面→選擇發(fā)票查詢→選擇相應(yīng)發(fā)票點(diǎn)進(jìn)入 選擇發(fā)票界面右上角的清單→打印.(注意,打印前調(diào)整打印刻度,先用廢紙進(jìn)行調(diào)試)
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個人了,現(xiàn)在個人給我們公司開安裝費(fèi)發(fā)票,在電子稅務(wù)局里開電子發(fā)票。其實是我們用他們的個人名字自己進(jìn)去開的,因為收入很大,所以我們想多開一些安裝費(fèi)發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個人所得稅匯算清繳的時候?qū)λ麄冇袥]有什么影響,需要補(bǔ)稅什么的嗎?一個人一年最多能開多少金額不補(bǔ)稅,有限額嗎?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,上個月中秋節(jié)我公司給某機(jī)關(guān)送禮5000元,因當(dāng)時沒有發(fā)票,所以領(lǐng)導(dǎo) 張三 給公司寫的借條5000元,會計分錄為:借:其他應(yīng)收款~張三5000元 貸:銀行存款5000元, 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)找人在稅務(wù)局代開了十張增值稅普通發(fā)票,每張面額為500元(都是免稅票)合計5000元, 其中:有4張 每張面值為500元,名細(xì)為 茶葉,單位一斤,小計2000元) 3張明細(xì)為 酒 單位 箱 、單張面值500元,小計1500元,) 2張明細(xì)為 煙 單位條 、單張面值500元,小計1000元) 一張明細(xì)為 辦公用品 單位一批、小計500元) 請問這些代開的發(fā)票后面需要有哪些附件?我給他下賬的時候需要注意什么?
你好老師,用金稅盤開票軟件發(fā)具專票時候,因為明細(xì)太多,想用EXCLEL導(dǎo)入怎么導(dǎo)不進(jìn)去呢?需要注意些什么? 在線等,著急
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來做啊,因為交的增值稅等這些都要跟著外賬的來對嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計入外賬中,那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?