借進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師 您好 去年購入的資產(chǎn)時(shí)以價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入固體資產(chǎn)資產(chǎn) 但是進(jìn)項(xiàng)稅又在申報(bào)稅時(shí)抵扣了 請問現(xiàn)在怎么調(diào)賬
老師 去年發(fā)生的維修費(fèi) 價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入了費(fèi)用 但報(bào)稅時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng) 請問現(xiàn)在怎么調(diào)整
請問老師 之前會計(jì)把一筆費(fèi)用 開具的專票沒有入進(jìn)項(xiàng)稅額 全部入掉費(fèi)用了 但是抵扣的時(shí)候卻進(jìn)行抵扣了 我現(xiàn)在在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了 怎么處理呢 是2020年的費(fèi)用
老師你好,去年做費(fèi)用發(fā)票時(shí),稅務(wù)上該發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)做了抵扣,賬務(wù)上卻入了費(fèi)用?我怎么調(diào)整?
賬上與電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)中的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致,查賬發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額直接計(jì)入到費(fèi)用中了,但是申報(bào)的時(shí)候又認(rèn)證抵扣了,請問這筆稅額如何調(diào)整
向別的公司借款300萬,每個(gè)月所支付的利息,需要對方公司開票嗎?
請問,員工地鐵充值發(fā)票可以報(bào)銷做費(fèi)用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報(bào)表,職工薪酬一欄已計(jì)入成本費(fèi)用的和實(shí)際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個(gè)應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因?yàn)?/p>
老師,項(xiàng)目工期是5月開始,項(xiàng)目上6.7月計(jì)提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項(xiàng)目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個(gè)月沖掉在繼續(xù)計(jì)提發(fā)放工資?
老師,請問我收到的發(fā)票比實(shí)際支出的多了幾毛錢,如果我計(jì)入營業(yè)外收入,二級科目怎么寫呢?
欠工程款,對方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時(shí),有個(gè)員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個(gè)員工的分錄時(shí),我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報(bào)了個(gè)稅員工必須強(qiáng)制要交納社保費(fèi)嗎
老師,請問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進(jìn)度呀?
去年的時(shí)候?qū)?yīng)交稅金的進(jìn)銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)入了未交增值稅 那怎么調(diào)
紅沖就可以借未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)