你好 你們認證了嗎 這個是開錯 了所以 你們要紅沖嗎? 之前收到專票怎么做分錄的 。才好判斷具體科目
7月份收到的專票,9月紅沖重開有收到了,分錄怎么做
老師,我8月份開的票,,9月份做的紅沖,9月份重新開具的,這個收入算到8月還是9月啊
老師,你好,一般納稅人9月份開了專票,10月份又紅沖了重新開,我做賬的時候,這筆收入我應該做到哪個月?。?/p>
請問老師,7月份有一筆現(xiàn)金100元做重掉了,我9月份要怎么把它紅沖呢,紅沖分錄怎么寫呢
請問老師,以下7月份做重復了一筆款項,我9月份要把它紅沖掉,9月份的具體紅沖分錄要怎么做呢?
你好,申報個稅時上個月有辭職的,這個月申報時是不是得把辭職人做離職呢?但是做了離職綜合所得申報怎么還顯示這么多人呢?
#提問#在a公司交社保。但是在b公司發(fā)工資。工作地也在b公司。請問工資和社保分錄該怎么做?賬務該怎么處理?
買的房產,發(fā)票,可以一次性用來抵扣嗎
請問,只有飛機票,農產品,車票可以計算抵扣增值稅嗎?車票只限高鐵票嗎?
形成銷售產品時對外銷售,需要沖減研發(fā)費用 高新材料的邊角料對外銷售,需要沖減研發(fā)費用 這2句話怎么理解,會計分錄怎么做 對外銷售時不是已經(jīng)資本化了,進去成本了嗎?怎么還沖勁減研發(fā)費用
老師,2009年購買舊廠房,2010年自建辦公場所,沒有對應的相關發(fā)票,現(xiàn)在想要做固定資產應該要怎么弄,需要準備哪些資料
開票收入154819.69(專票,開票時已繳納稅費),無票收入117082.76,出口免稅收入143839.6,應該怎么申報增值稅?有稅費產生嗎?
老師,您好,我們公司是廠房轉租賃公司,有個保潔員客戶要支付2000元給保潔,然后我們公司發(fā)保潔員2000元,這2000元我們需要給對方開票嗎
請問收到轉賬支票,要給對方寫什么東西嗎
建設工程咨詢合同(可行性研究報告評估)屬于技術合同繳納印花稅嗎
我們7月認證過了,開錯了,本月紅沖了,之前是借固定資產,進項稅,貸銀行存款
?你好 現(xiàn)在 開紅字信息表后 你做轉出分錄 :借 固定資產 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出? 然后收到紅字發(fā)票 你做 :借? ?固定資產紅字貸銀行存款紅字? ? ?
后來又開了籃子發(fā)票,
前面我覺得應該是借進項稅轉出,貸進項稅不對么
你好? 開了藍字發(fā)票 你收到了 在做一筆? ? ??是借固定資產,進項稅,貸銀行存款 就行了。 你在做認證抵扣處理。? ?
我是前面先借固定資產紅字,貸應付賬款紅字,然后借進項稅額轉出貸進項稅額,對么?
你好? ?你上面按我寫的分錄 分別來體現(xiàn)分錄? 。先開了紅字信息就得做轉出分錄? 到 固定資產成本去。 我上面寫的很明細了 你好好看看??