你好 不要票的分錄 和開票一樣 貸方要有應(yīng)交稅費(fèi)的??
老師,我們的客戶是事業(yè)機(jī)關(guān)單位,預(yù)收款都是在項(xiàng)目還沒有開始之前就收到,而且是開發(fā)票,見票打款,請(qǐng)問我該怎么記賬呢?還沒開工,票開了預(yù)收款收到了,稅也繳納了。 這樣記賬可以么? 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項(xiàng)稅額 每次按完工百分比確認(rèn)收入時(shí) 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師:您好!我們是機(jī)動(dòng)車檢測(cè)公司,小規(guī)模納稅人,由于客戶有許多是個(gè)人也就不用開票,所以以前出納就以我們自制的交款單入賬,借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有反映應(yīng)交的增值稅,我想問的是,如果只以開的發(fā)票確認(rèn)收入,就少計(jì)了收入,如果只以繳款單入賬,又沒法反映增值稅,我該如何做這筆賬?謝謝!
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時(shí)候,我們就開出發(fā)票,計(jì)為收入了,客人辦理的是會(huì)員卡充值,比如充值五十萬,那我們就開了五十萬發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了,但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候,才算是營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了,那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時(shí)候要交稅,客人消費(fèi)的時(shí)候,又要計(jì)為收入了呀?
老師,我有個(gè)問題,就是我接賬的時(shí)候,前面會(huì)計(jì)做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款。但是我也不知道有沒有開發(fā)票,還是說開了發(fā)票已經(jīng)收款了。然后開發(fā)票是不是直接做借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額了。所以導(dǎo)致預(yù)收賬款一直存在。假如這個(gè)情況我應(yīng)該如何調(diào)整阿?要是說借應(yīng)收賬款 我還能預(yù)收沖應(yīng)收?,F(xiàn)在不懂咋整了
個(gè)體戶查賬征收!報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的收入時(shí)如果是按不含稅金額報(bào)的稅,那么做賬的時(shí)候就是借:銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣做賬嗎?那最后這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄!謝謝(如果我個(gè)體做賬的時(shí)候沒有區(qū)分稅稅金出來!含稅確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎?我報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得時(shí),也是按含稅價(jià)報(bào)?)
現(xiàn)在財(cái)務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時(shí)確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會(huì)這樣吧老師
中級(jí)考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長(zhǎng)期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級(jí)今年報(bào)名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
那我就以當(dāng)日交款單做為原始憑證,以當(dāng)日交款額自己計(jì)算出應(yīng)交增值稅是不是就可以?
你好 不能按收款? 銷售了就要交稅的?
我們一線檢測(cè)人員發(fā)生的費(fèi)用例如工資,辦公費(fèi),該計(jì)入哪個(gè)科目是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
你好 服務(wù)業(yè)記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 不相關(guān)的問題請(qǐng)重新提問??