您好,沒(méi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,您做無(wú)票支出,企業(yè)所得稅納稅調(diào)增即可。做賬按實(shí)際收貨入賬。
一般納稅人,公司進(jìn)了一些庫(kù)存商品,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的。又必須要開銷項(xiàng)票給客戶。請(qǐng)問(wèn):做賬和報(bào)稅怎么做?商品才能做到一入一出平衡?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人,銷售了一批貨物電子產(chǎn)品,但是沒(méi)有取得供應(yīng)商電子產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, 在做賬上,系統(tǒng)沒(méi)有這個(gè)產(chǎn)品庫(kù)存,怎么做分錄呢?
公司購(gòu)買商品給自己用 入“庫(kù)存商品”科目 收到對(duì)方開出的專用發(fā)票 借:庫(kù)存商品-維修配件 232.3 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 30.2 貸:銀行存款 262.5 我想問(wèn)的是 商品出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我們是一般納稅人公司
老師好,上個(gè)月購(gòu)進(jìn)一商品,供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票,但是上個(gè)月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當(dāng)月開了發(fā)票給客戶,這個(gè)商品銷售收入計(jì)入上個(gè)月吧,上月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先做入庫(kù)應(yīng)付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫(kù)商品,這樣對(duì)嗎,謝謝。
老師好,若11月購(gòu)進(jìn)一批含稅13000元的商品,11月把此商品也賣給了客戶,也開了銷售發(fā)票并做了銷售收入,但是供應(yīng)商是12月才給到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那11月的購(gòu)進(jìn)分錄是:借:庫(kù)存商品 10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款10000嗎?12月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后紅沖分錄如下:借:庫(kù)存商品 -10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款-10000;重做購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品 10000,進(jìn)項(xiàng)稅額 3000;貸:銀行存款13000,是這樣嗎,謝謝。
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
調(diào)增是怎么做?是要補(bǔ)稅嗎?
您好,是的,無(wú)發(fā)票部分成本不能企業(yè)所得稅扣除。
是不是在第二大項(xiàng)(十七)其他這里做?賬載金額比稅收金額多出來(lái)的那部分,會(huì)自動(dòng)調(diào)增了?
您好,是的,就是這樣操作。