您好,沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,您做無票支出,企業(yè)所得稅納稅調(diào)增即可。做賬按實(shí)際收貨入賬。

一般納稅人,公司進(jìn)了一些庫存商品,但是沒有進(jìn)項(xiàng)票的。又必須要開銷項(xiàng)票給客戶。請(qǐng)問:做賬和報(bào)稅怎么做?商品才能做到一入一出平衡?謝謝!
請(qǐng)問老師,一般納稅人,銷售了一批貨物電子產(chǎn)品,但是沒有取得供應(yīng)商電子產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, 在做賬上,系統(tǒng)沒有這個(gè)產(chǎn)品庫存,怎么做分錄呢?
公司購買商品給自己用 入“庫存商品”科目 收到對(duì)方開出的專用發(fā)票 借:庫存商品-維修配件 232.3 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 30.2 貸:銀行存款 262.5 我想問的是 商品出庫結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我們是一般納稅人公司
老師好,上個(gè)月購進(jìn)一商品,供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票,但是上個(gè)月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當(dāng)月開了發(fā)票給客戶,這個(gè)商品銷售收入計(jì)入上個(gè)月吧,上月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先做入庫應(yīng)付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,這樣對(duì)嗎,謝謝。
老師好,若11月購進(jìn)一批含稅13000元的商品,11月把此商品也賣給了客戶,也開了銷售發(fā)票并做了銷售收入,但是供應(yīng)商是12月才給到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那11月的購進(jìn)分錄是:借:庫存商品 10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款10000嗎?12月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后紅沖分錄如下:借:庫存商品 -10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款-10000;重做購進(jìn):借:庫存商品 10000,進(jìn)項(xiàng)稅額 3000;貸:銀行存款13000,是這樣嗎,謝謝。
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清


調(diào)增是怎么做?是要補(bǔ)稅嗎?
您好,是的,無發(fā)票部分成本不能企業(yè)所得稅扣除。
是不是在第二大項(xiàng)(十七)其他這里做?賬載金額比稅收金額多出來的那部分,會(huì)自動(dòng)調(diào)增了?
您好,是的,就是這樣操作。