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老師,公司把車(chē)子賣(mài)掉了,固定資產(chǎn)這樣做的嗎

老師,公司把車(chē)子賣(mài)掉了,固定資產(chǎn)這樣做的嗎
2020-11-12 22:07
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-12 22:08

你好,是的,按照固定資產(chǎn)折舊處理

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快賬用戶9020 追問(wèn) 2020-11-12 22:19

沒(méi)有清理費(fèi)的呢

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快賬用戶9020 追問(wèn) 2020-11-12 22:23

沒(méi)清理費(fèi),要怎么做呢!固定資產(chǎn)452557,累計(jì)折舊:42740.3

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快賬用戶9020 追問(wèn) 2020-11-12 22:23

這樣的數(shù)據(jù)要怎么做呢

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快賬用戶9020 追問(wèn) 2020-11-13 06:37

老師麻煩把我這數(shù)據(jù)套下,怎么分錄出來(lái)嗎

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快賬用戶9020 追問(wèn) 2020-11-13 06:38

固定資產(chǎn):452557,已經(jīng)累計(jì)折舊:42740.48,后面要怎么分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-11-13 07:21

借固定資產(chǎn)清理409816.52 累計(jì)折舊42740.3 貸固定資產(chǎn)452558

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快賬用戶9020 追問(wèn) 2020-11-13 07:37

這樣就可以了嗎,后面不要再做別的嗎,這樣做的話,在報(bào)表里就看不到這筆固定資產(chǎn)了嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-13 08:37

你出售時(shí)金額要告訴我

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快賬用戶9020 追問(wèn) 2020-11-13 09:01

二手賣(mài)掉了8萬(wàn),但是沒(méi)有走公賬啊

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齊紅老師 解答 2020-11-13 09:09

那這個(gè)你們不準(zhǔn)備走公賬收入。前面這個(gè)步驟就沒(méi)法寫(xiě)的

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快賬用戶9020 追問(wèn) 2020-11-13 09:23

那要怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2020-11-13 09:52

你要錢(qián)這筆收入存到對(duì)公賬戶上

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快賬用戶9020 追問(wèn) 2020-11-13 09:58

那我把這8萬(wàn)收入到對(duì)公賬戶上,后面該怎么做呢,麻煩老師幫我下后面步奏該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-11-13 10:05

借固定資產(chǎn)清理409816.52 累計(jì)折舊42740.3 貸固定資產(chǎn)452558 收到出售款 借:銀行存款80000 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損失 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶9020 追問(wèn) 2020-11-13 10:28

應(yīng)交稅費(fèi)?沒(méi)有開(kāi)票,那后面借資產(chǎn)處置損失是數(shù)據(jù)是多少,貸固定資產(chǎn)清理:409816.52,后面又是怎么分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-11-13 10:31

這個(gè)是什么時(shí)候車(chē)輛,你是小規(guī)模還是一般人

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快賬用戶9020 追問(wèn) 2020-11-13 10:46

16年6月份的車(chē),去年7月份賣(mài)掉的

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齊紅老師 解答 2020-11-13 10:50

去年就賣(mài)掉了?沒(méi)有申報(bào)增值稅?那你折舊計(jì)提到哪個(gè)月

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快賬用戶9020 追問(wèn) 2020-11-13 11:00

我計(jì)提到18年,他走私帳,我都不知道公司車(chē)賣(mài)掉了

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齊紅老師 解答 2020-11-13 11:06

那你前面折舊就不對(duì)了。你應(yīng)該計(jì)提的到現(xiàn)在,這樣才對(duì)應(yīng)上

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快賬用戶9020 追問(wèn) 2020-11-13 13:04

那怎么啊,老師

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齊紅老師 解答 2020-11-13 13:37

就是你把折舊繼續(xù)計(jì)提到現(xiàn)在,再做清理分錄

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你好,是的,按照固定資產(chǎn)折舊處理
2020-11-12
你好,如果汽車(chē)再用,就折舊,如果閑置就不提折舊
2024-02-07
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-11-11
學(xué)員朋友您好,借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 ,貸:固定資 產(chǎn)借:銀行存款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2023-12-28
你好:轉(zhuǎn)清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
2022-05-14
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