同學(xué)你好 下個(gè)月有發(fā)生額可以接著填寫
請(qǐng)教一下各位,出納的日記賬,如果一頁(yè)不夠過(guò)次頁(yè),在最后一行直接寫過(guò)次頁(yè),然后余額寫上,(還需要計(jì)算出這頁(yè)的借貸發(fā)生額嗎?后面一頁(yè)就寫承前頁(yè)寫個(gè)余額嗎
老師我這樣寫對(duì)嗎?那下個(gè)月發(fā)生額還可以寫這頁(yè)嗎?
老師這個(gè)多欄式明細(xì)賬,一頁(yè)寫不下可以寫到反面嗎
老師就是我的工資當(dāng)月發(fā)的,可不可以這樣兩個(gè)寫到一起?還有就是我的房租水電也直接寫了這個(gè)憑證,這樣可以嗎?
老師,這個(gè)發(fā)票名稱那樣寫可以嗎,還有其他地方,看看這張發(fā)票可以嗎
請(qǐng)問(wèn)下,公司2個(gè)股東,注冊(cè)資本是50萬(wàn),股東A占股70%已實(shí)繳9萬(wàn),股東B占股30%已實(shí)繳9萬(wàn),公司有未分配利潤(rùn)14萬(wàn),現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請(qǐng)問(wèn)股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個(gè)公司的實(shí)收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個(gè)月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個(gè)稅怎么申報(bào)呀?
員工用火車票實(shí)名制的來(lái)結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請(qǐng)問(wèn)下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來(lái),怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師可以這樣寫嗎?
老師這是一個(gè)明細(xì)分類賬,我寫的對(duì)嗎?
總賬一個(gè)科目一張 不是一個(gè)里邊記一堆科目
老師那明細(xì)分類賬我寫的對(duì)嗎?我寫的是一個(gè)科目,但是二級(jí)明細(xì)有好幾家可以嗎?
明細(xì)分類賬 按照客戶設(shè)立 一個(gè)客戶一賬簿
老師那我這一張都是銀行存款科目,后面我把二級(jí)科目寫上可以嗎?
老師我這樣寫對(duì)嗎?我第一次寫分錄麻煩老師了
按照一級(jí)科目 填寫序時(shí)賬的摘要就可以
老師我沒太懂你的意思,那我寫的對(duì)不對(duì)?
你的填寫是正確的 按照時(shí)間順序填寫