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老師,上個(gè)月職工退休手續(xù)沒辦完,多交了一個(gè)月的醫(yī)療養(yǎng)老,這個(gè)月跟社保部門結(jié)算,少交了600,賬務(wù)該如何處理?個(gè)人跟單位的都說一下吧

2020-11-12 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-12 15:57

同學(xué),你好, 借銀行存款 600 借管理費(fèi)用—社保 -400 貸其他應(yīng)付款—個(gè)人200 假如單位是400,個(gè)人是200

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快賬用戶2774 追問 2020-11-12 16:00

老師,當(dāng)時(shí)是走的應(yīng)付職工薪酬啊

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:01

把上面的管理費(fèi)用改成這個(gè)科目也可以的。

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同學(xué),你好, 借銀行存款 600 借管理費(fèi)用—社保 -400 貸其他應(yīng)付款—個(gè)人200 假如單位是400,個(gè)人是200
2020-11-12
醫(yī)療保險(xiǎn) 借管理費(fèi)用—單位醫(yī)療-0.02? 貸應(yīng)付職工薪酬-0.02 工資表上的,你做了三萬? ?發(fā)放的時(shí)候你應(yīng)該是扣除了個(gè)人的款發(fā)的?? 借應(yīng)付職工薪酬?? 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保3萬 貸銀行存款 實(shí)際繳的時(shí)候 借其他應(yīng)付款—個(gè)人社保2.7-------這里少繳了0.3萬,要退給員工 管理費(fèi)用—單位社保 貸銀行存款 退員工0.3 借其他應(yīng)付款0.3 貸銀行存款0.3
2020-12-02
同學(xué)你好 做往來就可以
2022-05-07
把企業(yè)多交的部分紅沖了,跨年業(yè)務(wù)把損益 類科目換成以前年度損益 調(diào)整科目,最好把這個(gè)科目轉(zhuǎn)到未分配利潤,個(gè)人多交的做相反的分錄 后面再退回給個(gè)人。
2020-01-22
單位部分計(jì)入正常計(jì)入費(fèi)用,個(gè)人部分計(jì)入營業(yè)外支出
2022-06-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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