最好單獨裝訂一下
老師,房租發(fā)票開錯了,對方還沒認證然后退回來了,退回來應(yīng)該附在哪里呢?是附在前面的記賬聯(lián)一起,還是和后面重新開的紅沖發(fā)票以及新開出正確的發(fā)票一起呢?
你好,老師,想請教下,紅沖的發(fā)票,要不然和正常開具發(fā)票一起裝訂呢,還是單獨放起來呢
老師好,一個月之內(nèi)開錯了5張發(fā)票,然后又對應(yīng)的開了5張紅字發(fā)票,這些發(fā)票不用做賬吧?需要裝訂起來嗎?還是不需要呢?
老師,跨越的發(fā)票,沖紅,重新開具,賬務(wù)上不需要處理了,記賬聯(lián)的發(fā)票是直接與發(fā)票放一起還是裝訂到憑證后面呢
老師,請問收回開具錯誤的普通發(fā)票的發(fā)票聯(lián)后,發(fā)票聯(lián)怎么保存?是需要和錯誤的記賬聯(lián)放在一起還是單獨存放發(fā)票聯(lián)呢?
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計抵減政策,其對應(yīng)的進項稅額不得計提加計抵減額,那對應(yīng)的進項稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米售賣出去,,,我進谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬。可以嗎?
建筑施工活動板房租賃開幾個點稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到?請問會計分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項)19500
老師如何區(qū)分在計算預(yù)付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
作廢的呢?
分類裝訂就可以的