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老師 上個月增值稅收入本月多申報了一毛錢 這個月再申報的時候 發(fā)現(xiàn) 本年累計 就多了 和利潤表就對不上了 咋辦呀

2020-11-12 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-12 12:20

你好 去修改你上月的申報表? ? ? ?才行? ??

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你好 去修改你上月的申報表? ? ? ?才行? ??
2020-11-12
不會的 紅沖收入 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 你的增值稅和所得稅收入一致
2021-09-28
您好,是可以的,謝謝!
2021-01-23
你好? ?不用在加了。? 再加你就多報了??
2021-06-02
您好,利潤表的主營收入2660,主營成本2240,利潤總額2660-2240等于420
2023-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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