同學你好 那這個就是免稅那里輸入 外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)
你好老師 我想請問 我們是外貿(mào)企業(yè) 沒有內(nèi)銷純出口 現(xiàn)在在國家稅務局山東省電子稅務局報稅 想問這個收入具體塡到那個表格那一欄
老師好:請問我有個幼兒園當時起時沒有營業(yè)執(zhí)照,就是地稅給個稅務登記證,現(xiàn)在要注銷稅務局還要繳房產(chǎn)稅、土地稅,我們這現(xiàn)在給劃到鐵西區(qū)了,以前是千山區(qū),可不管劃那,我這是農(nóng)村啊是農(nóng)業(yè)戶口啊,也是自己家的房子開的幼兒園,還用繳房產(chǎn)稅、土地稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模,做阿里巴巴國際站出口的外貿(mào)企業(yè),沒有去海關商務局備案,之前的收入都做內(nèi)銷收入,我們出口都是委托貨代報關的,如果我們要享受出口免稅這一政策,需要做什么?需要商務局備案嗎?還是直接在電子稅務局備案就好了?
老師,您好,我想咨詢下,我收到稅務局的電話,說是22年的匯算清繳報表,有問題需要更正,就是22年有個稅收滯納金574.7元,做賬的時候計入所得稅費用,沒有計入營業(yè)外支出,現(xiàn)在稅局要求更正報表,那我這個金額怎么填寫,應該填到哪個位置
各位老師,大家好,公司從來沒有開過銷售發(fā)票,但是在電子稅務局里報的時候,一直有營業(yè)收入,一直這樣,那么現(xiàn)在我想請教一下老師,這個要不要在增值這一塊申報未開票收入呢,