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小規(guī)模企業(yè),不是我公司員工,請(qǐng)他安裝防護(hù)欄。讓他去稅局開(kāi)發(fā)票。個(gè)人勞務(wù)所得。那我申報(bào)時(shí)填寫他的勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)。那要扣多少稅?他的費(fèi)用欄是自動(dòng)生成的,什么意思

小規(guī)模企業(yè),不是我公司員工,請(qǐng)他安裝防護(hù)欄。讓他去稅局開(kāi)發(fā)票。個(gè)人勞務(wù)所得。那我申報(bào)時(shí)填寫他的勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)。那要扣多少稅?他的費(fèi)用欄是自動(dòng)生成的,什么意思
2020-11-12 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-12 11:30

您好,您這個(gè)金額需要對(duì)方代開(kāi)增值稅發(fā)票,需要增值稅發(fā)票入賬。上述金額扣除增值稅及其附加稅費(fèi)后的金額作為個(gè)稅稅前收入金額。

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齊紅老師 解答 2020-11-12 11:31

您好,收入超過(guò)4000,自動(dòng)扣除20%作為計(jì)稅金額

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快賬用戶7152 追問(wèn) 2020-11-12 11:34

他開(kāi)了增值稅發(fā)票了,是免稅的。我們這邊。但是個(gè)稅要申報(bào)。我主要問(wèn)的是。這樣填寫對(duì)么?費(fèi)用這一欄他是自動(dòng)生成的。旁邊還有一欄本期免稅收入該填哪個(gè)

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齊紅老師 解答 2020-11-12 11:40

您好,那您的處理非常正確。您的個(gè)稅申報(bào)是正確的,免稅的金額您不需要填寫。

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快賬用戶7152 追問(wèn) 2020-11-12 11:43

剛看了下,這個(gè)稅要交30000多,,嚇?biāo)廊恕_@筆費(fèi)用我該怎么做。

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齊紅老師 解答 2020-11-12 11:44

您好,這個(gè)費(fèi)用是可以年末匯算清繳的。計(jì)算的金額是預(yù)繳

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您好,您這個(gè)金額需要對(duì)方代開(kāi)增值稅發(fā)票,需要增值稅發(fā)票入賬。上述金額扣除增值稅及其附加稅費(fèi)后的金額作為個(gè)稅稅前收入金額。
2020-11-12
你好 自然人客戶端里面 找到勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)表 里面去報(bào)
2020-11-11
如果說(shuō)你開(kāi)了12萬(wàn)的這個(gè)發(fā)票出去,那么,你要收到的這個(gè)成本票起碼就是要12萬(wàn)呀,這個(gè)樣子你的利潤(rùn)才沒(méi)有才不交所得稅。
2020-12-25
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦,個(gè)人不用進(jìn)項(xiàng)
2021-06-16
同學(xué)你好 這個(gè)代開(kāi)的發(fā)票嗎
2023-04-24
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