你好!請客戶旅游不是視同銷售,應(yīng)該是銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)
客戶購買公司貨物達(dá)到一個限額以后,年底會免費(fèi)請這些客戶去旅游,請問組織客戶去旅游這項行為在增值稅上是否視同銷售。(我理解是不是同銷售,應(yīng)該是計入銷售費(fèi)用)
我們老板有一家汽車銷售公司,和一家物流公司他,他很多給他通過汽車銷售公司購買的車,就掛靠在自己的這家物流公司,以前都是客戶付款,按揭放款都在直接到銷售公司,發(fā)票我們又直接開給物流公司,是不是應(yīng)該物流公司直接付款給銷售公司呢?然后物流公司收客戶的車款,還有購置稅,保險費(fèi)上戶都應(yīng)該在物流公司呢?物流公司又銷售給客戶,但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我們物流公司又不會給客戶開發(fā)票了,銷售公司開給物流公司發(fā)票,物流公司再給客戶簽的時候沒有發(fā)票,客戶以前的車款都打在銷售公司,按揭款客戶車款都打在物流公司,物流公司再付銷售公司,可是物流公司和客戶有合同沒發(fā)票,物流公司怎么確認(rèn)增值稅和收入
老師,你好!問一下外購的商品用于贈送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會計做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項) ,而增值稅申報表,我填在無票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報“視同銷售報表呀A105010,然后報成本,我平價銷售沒關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師您好!我是一家房開企業(yè),外購了一批物資用作免費(fèi)贈送給客戶,在稅法上,購進(jìn)的貨物應(yīng)視同銷售,繳納增值稅,贈送的物資在會計分錄上作業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理,請問這筆會計分錄怎樣做?
請問一下這個組成計稅價格是怎么計算的呢?我們公外購了商品成本1000元,進(jìn)項稅額130元,現(xiàn)在免費(fèi)贈送給客戶,現(xiàn)在稅務(wù)局要求按組成計稅價格視同銷售申報稅款,請問老師這個怎么計算呢?請老師寫成我們應(yīng)該申報增值稅稅額是多少可以嗎?謝謝
請問會計主管要有什么條件
資產(chǎn)負(fù)債表上,凈資產(chǎn)太大了,就是公司成立這么多年,這個累計的利潤加起來太多了,就是所有者權(quán)益這個金額太大了,有什么方法可以少一點嗎?
老師,現(xiàn)在都是軟件記賬,出納還有必須登記現(xiàn)金日記賬嗎
老師,破產(chǎn)財產(chǎn)的清償順序是破產(chǎn)費(fèi)用,共益?zhèn)鶆?wù),職工工資 ,人身傷害,無因管理,社會保障費(fèi)用(統(tǒng)籌部分),社會保障個人賬戶,稅款,普通債權(quán),麻煩老師排個順序,我不知道我這樣對不對 想起有道題目說商業(yè)銀行的先破產(chǎn)費(fèi)用后工資社保,存款本息,忘記是什么順序了
同一公司的兩個銀行往來款,做賬兩邊銀行都要做還是只做一個銀行就行,兩邊都會余額不對,只做一邊余額還能對上
老師,咨詢一下員工的飛機(jī)票航空運(yùn)輸電子客票行程單紙質(zhì)的,在勾選認(rèn)證系統(tǒng)不會顯示嗎?這種紙質(zhì)的可以抵扣增值稅嗎?勾選認(rèn)證系統(tǒng)出來的航空電子客票行程單是電子票才會顯示出來嗎?
有免費(fèi)的進(jìn)銷存軟件嗎
我們是運(yùn)輸公司,因為車輛電池不行了,與另外一個運(yùn)輸公司協(xié)議租車進(jìn)行運(yùn)輸任務(wù),實際支付費(fèi)用時,因為對方公司沒有利潤,費(fèi)用全是駕駛員運(yùn)輸差旅費(fèi)補(bǔ)助,就委托一個駕駛員收款,不提供發(fā)票,這邊要求駕駛員代開發(fā)票,但是租賃和勞務(wù)稅率過高,實在擔(dān)負(fù)不起,不知道應(yīng)該怎么辦了?請老師指點迷津
老師,請問一下老板轉(zhuǎn)入公戶投資款38萬,注冊資金10萬,怎么做分錄吖?
支付倉庫收到的不良馬達(dá)退貨到付快遞費(fèi):21元計入什么科目明細(xì)?
謝謝,我理解也是
不客氣,祝你工作順利!