你好 是的 就是這樣來做賬分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-電費 管理費用-電費 貸:銀行存款

你好!我公司有一部分用于自己使用,有一部分是出租,那我的電費有一部分是自己用的,那我在交電費的時候分錄應(yīng)該怎么做?是借:主營業(yè)務(wù)成本-電費 管理費用-電費 貸:銀行存款嗎?
老師:你好,我單位是一家酒店。邊上有幾個店面,出租出去。平時的電費有由酒店一起支付,支付電費時酒店做的分錄: 借:營業(yè)費用3萬 貸:進項稅4000 貸:進項稅4000*0.15 貸:銀行存款43000 當(dāng)租戶付我們代交的電費時,借:銀行存款2000 借:營業(yè)費用-1500 貸:進項稅轉(zhuǎn)出500
租戶還要付你們代收的水電費呀,說明那些水電費不是你們承擔(dān)的,不應(yīng)該進入你們的費用呀。 借營業(yè)費用/管理費用(屬于你們公司承擔(dān)的水電費,進入你們公司的費用) 借其他應(yīng)收款-代收水電費(屬于租戶要交給你們的水電費,是租戶要承擔(dān)的水電費) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸銀行存款 租戶付你們水電費時: 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-代收水電費 老師:我們單位銀行扣電費時候酒店的電費和租戶的電費分不開的,那要如何處理?
老師,比如12月份電費發(fā)票已經(jīng)全部認證抵扣了,當(dāng)時做賬也做進管理費用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一部分的電費是由員工自己個人承擔(dān)的,在發(fā)放工資的時候?qū)€人承擔(dān)的部分從工資扣除500,做賬是紅沖管理費用500,現(xiàn)在如果要將個人承擔(dān)部分的電費進項轉(zhuǎn)出,是借管理費用-電費57.52,貸:應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出57.52
老師,物業(yè)公司的電梯電費一直還都是我們公司自己交,還沒有跟住戶收呢,這部分電梯費計入什么科目?是管理費用還是業(yè)務(wù)成本呢?
員工發(fā)生工傷事故住院治療的費用,計入福利費,所得稅可以全額扣除嗎?
查專精特新審核進度,在哪個網(wǎng)址可以查到
老師,市內(nèi)交通費申報企業(yè)所得稅的時候稅前抵扣有比例要求嗎?
小菲老師好,我就搞不明白,本年利潤參與了每個月參與未分配利潤增減,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了我搞不明白了
上海的穩(wěn)崗補貼現(xiàn)在還能申請嗎
請問有留底2000,但是在注銷稅務(wù)的時候,稅務(wù)局說不好退稅,讓直接沖了。該怎么做賬
管理費用折舊9月份計提折舊時誤做到了銷售費用下面,需要調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?
年度繳費工資申報截止日期是什么時候
項目上的房租押金5000元轉(zhuǎn)成了房租,去開票稅金有點高不合算,怎么處理比較合適
老師,員工生育期間照常發(fā)基本工資,收到生育津貼時和發(fā)放怎么做賬呀? 現(xiàn)在我是1.計提1月工資時借管理費用1萬,貸應(yīng)付職工薪酬1萬。 2.收到生育津貼時借銀行存款4000貸其他應(yīng)付款員工4000 3.發(fā)放1月工資及津貼時.借應(yīng)付職工薪酬7000其他應(yīng)付款員工4000管理費用工資-1000貸銀行存款3000銀行存款7000 請問是否正確?
這個需要做計提嗎?
你好? ?不用。 按你實際發(fā)生的 每個月來做分來處理。? 你們 是按月來支付電費嘛?