您好 減免掉的不需要計提
一月份增值稅及附加已申報繳納,響應疫情免稅政策,已申請稅款留抵,如何做賬務處理?2月和3月有一部分免稅申報,其他正常報稅繳款,免稅部分如何處理?
賬務計提的稅金及附加,稅務申報時享受減免或者相關文件政策無需申報繳納稅款,如何賬務記賬?
當月賬務正常計提稅金及附加憑證 借:稅金及附加 0.24 貸:城建稅 0.12 ,教育費附加:0.07,地方教育費附加 0.05 次月申報稅務時,(城建稅享受政策2012年第25號,應納稅額1元一下的,應納稅額為零,故不繳納;教育費、地方教育附加享受政策月銷售額不超過10萬元免征); 賬務如何記賬?
提供技術轉讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、一般納稅人,技術服務免征增值稅,文件說享受優(yōu)惠方式是申報享受稅收減免,無需報送資料,請問是進行每月增值稅申報時填在申報表附列資料(一)免稅—服務、不動產和無形資產項嗎?還是說在事項辦理找到優(yōu)惠項目做登記?然后開具免稅的普通發(fā)票?
請問老師,我企業(yè)為一般納稅人,享受自產農產品免稅政策,本期應交增值稅為0,但是申報提示符合《國家稅務總局關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》優(yōu)惠政策,讓填增值稅及附加稅費申報表附列資料五中的減免性質代碼,但是附表5中附加稅都為0,這種情況怎么處理呢
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
上月計提 次月申報啊
您不是要減免么?請問什么情況下減免的
我們當月計提肯定不知道可以享受相關的政策,但是申報的時候系統(tǒng)會自動享受政策減免了,比如月銷售額不足10萬元 ,應納稅額不足1元也無需繳納等等這種類似的情況,次月申報的申報表,那我當月賬務計提的金額要怎么辦?
這些政策是早就出文了 當月計提的時候可以知道的 如果已經(jīng)計提了不需要繳納 把計提的分錄紅沖就好了
我知道有的 但是我們當月都是正常計提的 次月申報享受相關政策又記賬的
次月享受政策怎么記賬的?
已解決 謝謝老師
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