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賬務(wù)計提的稅金及附加,稅務(wù)申報時享受減免或者相關(guān)文件政策無需申報繳納稅款,如何賬務(wù)記賬?

2020-11-11 07:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-11 07:37

您好 減免掉的不需要計提

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快賬用戶3138 追問 2020-11-11 08:07

上月計提 次月申報啊

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齊紅老師 解答 2020-11-11 08:25

您不是要減免么?請問什么情況下減免的

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快賬用戶3138 追問 2020-11-11 08:40

我們當(dāng)月計提肯定不知道可以享受相關(guān)的政策,但是申報的時候系統(tǒng)會自動享受政策減免了,比如月銷售額不足10萬元 ,應(yīng)納稅額不足1元也無需繳納等等這種類似的情況,次月申報的申報表,那我當(dāng)月賬務(wù)計提的金額要怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-11-11 09:02

這些政策是早就出文了 當(dāng)月計提的時候可以知道的 如果已經(jīng)計提了不需要繳納 把計提的分錄紅沖就好了

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快賬用戶3138 追問 2020-11-11 09:52

我知道有的 但是我們當(dāng)月都是正常計提的 次月申報享受相關(guān)政策又記賬的

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齊紅老師 解答 2020-11-11 09:54

次月享受政策怎么記賬的?

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快賬用戶3138 追問 2020-11-11 10:11

已解決 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-11 10:16

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您好 減免掉的不需要計提
2020-11-11
您好 把計提沒有繳納的金額紅字沖回就好了
2020-11-12
你好 1. 繳納的部分 你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 留抵的放借方 以后抵減 做貸方來沖 2. 免征的部分 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2020-04-15
你好; 1. 是的; 這個是? ?開免稅普票的; 2.? ? 先去? 做備案免稅的? ?
2022-12-02
你好,第一個分錄是不是走反了?剩余的20萬不允許抵扣了。借利潤分配未分配利潤20萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅減免稅款20萬
2025-02-19
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