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我想問一下那個關(guān)于加計抵減10%的,加計抵減部分稅額分錄是怎么做的呢?

2020-11-10 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-10 17:48

如果執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,實際繳納增值稅的時候 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 營業(yè)外收入

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如果執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,實際繳納增值稅的時候 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 營業(yè)外收入
2020-11-10
實際加計抵減繳納稅款的時候 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2022-10-25
您好,在實際繳納增值稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 金額就是加計抵減金額
2021-01-18
你好! 需要做分錄的 具體是什么業(yè)務(wù)的加計抵減呢?
2021-06-27
您好學(xué)員,我理解這個月實際還是使用到了加計抵減是吧?因為你說銷項稅額小于進項稅額加加計抵減。 例如銷項稅是8,進項稅是7.8,加計抵減0.78,本次使用加計抵減0.2 那這種情況在此月繳納增值稅的時候做分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.2 貸:其他收益 0.2
2021-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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