你好,自動帶出來金額是嗎?
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進(jìn)項稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進(jìn)項稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師問下就是我這個月抵扣勾選的金額是第一張,因為我填了有效稅額,但是在申報系統(tǒng)的第二張的進(jìn)項的金額不一致,申報系統(tǒng)的是有效稅額之前的金額?
老師:我6月在套帳調(diào)過帳,是不是在電子報稅系統(tǒng)的財報,年初余額就會和我套帳的財報年初余額不一致了!第一張是套帳的,第二張是電孑稅務(wù)重分類填的,
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票,可以按票價的百分之九抵扣進(jìn)項稅額,但是在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺沒有勾選認(rèn)證,不就在稅務(wù)系統(tǒng)里增值稅附表二里不能生成進(jìn)項抵扣金額嗎,那賬上金額和申報金額就不一致了呀
老師,我在抵扣平臺,勾選抵扣了88張,不抵扣勾選用于集體福利73張,但是申報表第二行只能填寫88張,那轉(zhuǎn)出的73張就不能體現(xiàn)在申報表里了(按理說第二行是161張的金額,第15行是轉(zhuǎn)出的金額)您懂我意思嗎?
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
嗯,是自動帶出來的和我抵扣勾選的金額不一樣
這個怎么會有張紅字的?
你這個是一鍵申報嗎?不是手動自己填寫進(jìn)項稅額?
這個進(jìn)項是系統(tǒng)帶出來的
那肯定是別人給你們開具的紅字發(fā)票了,也就是你進(jìn)項稅額沒有這么多