你好,那就直接做到2020年的收入就行了。原來怎么確認(rèn)的收入就怎么做。
實(shí)際工作中我遇到了一個實(shí)戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí),只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實(shí)際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師,您好,建筑行業(yè)2019年結(jié)轉(zhuǎn)無票收入,400萬2020年初補(bǔ)開票400萬直接沖減了無票收入,5月匯算清繳審計(jì)剔除了這400萬,申請了退企業(yè)所得稅,這比400收入現(xiàn)在我應(yīng)該怎么怎么做分錄呢?
我們有個項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
我是建筑業(yè)一般納稅人,執(zhí)行的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024.5.6公司售賣了公司名下一臺車收到3萬塊錢,當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票只做了一筆分錄,借,銀行存款3萬,貸,營業(yè)外收入29126.21應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅973.79現(xiàn)2025年4月17號補(bǔ)開了發(fā)票3萬元,同時(shí)更正了2024年5月份的增值稅申報(bào)表做了無票收入26548.67,稅金3451.33,現(xiàn)在2025年4月補(bǔ)開的這張發(fā)票怎么入賬
我是建筑業(yè)一般納稅人,執(zhí)行的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024.5.6公司售賣了公司名下一臺車收到3萬塊錢,當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票只做了一筆分錄,借,銀行存款3萬,貸,營業(yè)外收入29126.21應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅973.79現(xiàn)2025年4月17號補(bǔ)開了發(fā)票3萬元,同時(shí)更正了2024年5月份的增值稅申報(bào)表做了無票收入26548.67,稅金3451.33,現(xiàn)在2025年4月補(bǔ)開的這張發(fā)票怎么入賬
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會組織會費(fèi)收入免稅嗎
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
建筑企業(yè)進(jìn)賬占比怎么計(jì)算,因?yàn)槲业倪M(jìn)賬比實(shí)際進(jìn)項(xiàng)多。
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,我年初沖減的時(shí)候直接沖減的,沒有用以前年度損益是對的對嗎,我就再重新做一次收入就行了
你只要有最終調(diào)整了期初未分配利潤就行,以前年度損益也就是個過度科目?,F(xiàn)在重新做收入即可。
老師我還是不太懂,就是說,我2019年12月無票收入分錄,借:預(yù)收款 400萬,貸:工程結(jié)算收入,366萬,應(yīng)交增值稅33萬,2020年2月沖減去年收入:借:預(yù)收款 -400萬,貸:工程結(jié)算收入-366萬,應(yīng)交增值稅-33萬,開具發(fā)票,重做了借:預(yù)收款 400萬,貸:工程結(jié)算收入,366萬,應(yīng)交增值稅33萬,就一正一負(fù)了,匯算清繳的時(shí)候?qū)徲?jì)已經(jīng)剔除了2019年這400萬;,10月申請了退所得稅,借:銀行存款1.5萬,貸:以前年度損益調(diào)整1.5萬;400萬收入年初已經(jīng)做了一正一負(fù)了,現(xiàn)在我應(yīng)該要做什么分錄?想不明白這分錄怎么寫
不是啊,你這個收入最終到底要不要確認(rèn),審計(jì)的意見應(yīng)該是你沒開票不讓你做收入吧,然后放到今年去算收入。
審計(jì)的意見是1、是沒有開票,2、是沒有成本,但是今年的成本也不多,工程耽誤了,在想要不要今年確認(rèn)收入
對啊,就是沒成本怕多交稅,但是你現(xiàn)在既然開票了,那么就要做收入了。
是的呢,所以我接下來的分錄怎么寫,已經(jīng)一正一負(fù)平了,是不是應(yīng)該把年初沖減去年收入:借:預(yù)收款 -400萬,貸:工程結(jié)算收入-366萬,應(yīng)交增值稅-33萬,做一次正數(shù)的?
不對呀,不能這么做
你不是已經(jīng)平了嗎,那就等于這個收入沒做過了,重新做一筆就行了。
老師,不能重新再做一樣的分錄了,不能用預(yù)收款,也不能用應(yīng)收款,我貸方工程結(jié)算收入,我借方用什么科目呢?
我之前的做法是借方以前年度損益,但是領(lǐng)導(dǎo)說不是,才想著問下老師您
為什么不能做一樣的分錄,不是都平了嗎,視同這個業(yè)務(wù)沒有發(fā)生過,現(xiàn)在重新做。借方以前年度損益肯定是不行的,貸方結(jié)算收入,表示本年度確認(rèn)了收入,那么按照收入確認(rèn)原則借方也只能是預(yù)收或應(yīng)收了。
平了是因?yàn)橘~上還是默認(rèn)了收入是去年的,預(yù)收賬款也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,如果再做一樣的分錄我預(yù)收賬款就要再減少400萬了哦
那你要把前面的那些操作全部沖掉啊,結(jié)轉(zhuǎn)的要搞成沒有結(jié)轉(zhuǎn),這樣子才是真的平,就是跟這個業(yè)務(wù)有關(guān)的所有分錄全部沖掉。
好的,謝謝老師,那這樣就通了
不客氣,滿意請五星好評哈,祝你工作順利。