你好,涉及不合理的,兩種方式,第一沖銷,重新按照正確的做,第二是直接做調(diào)整分錄
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
我公司之前代賬公司做了2年賬務(wù) 現(xiàn)在想自己接過來重新理 如果涉及到不合規(guī)的,怎么調(diào)賬
你好,老師 我們是小規(guī)模納稅人,廣告公司 我們公司沒有做過嚴(yán)格的賬務(wù)處理,目前就是請了一個代理記賬公司的人幫我做賬 現(xiàn)在,我不想請他們做了,我想自己來做,但是我沒有實操過,我該怎么接受這個工作呢?
我們公司外賬是事務(wù)所代理了很多年,現(xiàn)在要拿回來自己做,如果事務(wù)所用的是金蝶用友的話,那可以直接以前年度賬套去拷貝過來,然后我們自己繼續(xù)做就可以。但代理記賬用的是億企軟件,專門代理記賬用的,我們公司自己做不可能買這種軟件,至少得金蝶或者用友。那就不能拷貝過來了賬套。那我應(yīng)該怎么做呢?把之前五年的憑證全部自己輸一遍?
老師,請教下,公司之前請了代賬公司在做賬,付了一年的費用,現(xiàn)在不合作了,收回來公司自己做,那收到這筆退款怎么入賬呢?給對方發(fā)票怎么開具呢?之前代賬公司收款的時候給我司開了咨詢服務(wù)費發(fā)票的,這個是小規(guī)
老師你好,夏季天熱給員工買的水,計入什么費用呀
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對,沒給打款,后來把款打到另一個公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個點嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個表(農(nóng)林木項目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費應(yīng)該選什么稅務(wù)編碼?
如果只是涉及費用可以掛錯了 并且涉及到銀行或者現(xiàn)金 可以直接做重沖原費用掛新費用嗎
你好,是可以的,在當(dāng)期調(diào)整,摘要寫清楚
我想看下系統(tǒng)賬務(wù)調(diào)整 學(xué)堂有相關(guān)課程嗎
或者我到職稱考試中哪門課哪個章節(jié)可以學(xué)習(xí)
你好,學(xué)堂的都是按照準(zhǔn)則的賬務(wù)處理,沒有專門的調(diào)整講解,你可以聽實操,里面會有,但是應(yīng)該也不多,因為這些都是講的規(guī)范賬務(wù)處理
職稱考試教材中有嗎
職稱教材,會計的,有一章會計差錯更正會有
哦哦 謝謝
不客氣,祝您生活愉快
老師 如果以前年度涉及到損益的賬務(wù)錯了 但金額不大 可以不用以前年度損益嗎
怎么調(diào)更好
你好,如果金額不大,按照檔期損益調(diào)整即可
比如漏記收入 漏結(jié)成本 直接當(dāng)做當(dāng)期的業(yè)務(wù)做嗎
你好,是的,因為以前年度損益調(diào)整這個科目是涉及重大會計差錯使用的,謹(jǐn)慎使用
嗯 知道了
恩恩,好的,祝你生活愉快