你好!不可以的。你如果要紅沖,也讓對方寫個(gè)證明給你,證明他丟了發(fā)票。不然以后稅務(wù)局只會當(dāng)你丟了。
收到對方上月開出的專票,我這邊未認(rèn)證,現(xiàn)在需要退給對方?jīng)_紅,需要怎么操作
對方把給我們開的專票丟了,現(xiàn)在要我這邊開個(gè)發(fā)票紅沖,我怎么操作啊
對方(銷售方),我們是小規(guī)模。開給我們的發(fā)票開成專票了(都是九月開,九月紅沖,他們馬上紅沖了,把紅沖的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)給我們,這樣操作對不對???
21開給對方的專用發(fā)票,對方?jīng)]有抵扣,但丟失了發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖發(fā)票怎么操作
老師,專票對方已抵扣,現(xiàn)在跨?需要紅沖,是不是只有對方給了我們紅字發(fā)票信息表我們這邊才能操作
臨時(shí)工工資怎么入賬,需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老是,對方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時(shí)候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師,就是小規(guī)模 企業(yè)比如1季度虧損500,2季度盈利100,3季度盈利250,但是累計(jì)的利潤還是虧損150,這種情況交企業(yè)每季度交企業(yè)所得稅嗎
像這種開票給我們公司的是副食店,打款是支付給店老板劉龍的賬號,不是副食店的賬號,這個(gè)符合規(guī)定嗎?
老師 實(shí)務(wù)中怎么申報(bào)印花稅才不會漏報(bào) 有沒有什么方法
老是,對方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時(shí)候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師請教下,上個(gè)月用承兌匯票支付貨款,發(fā)票這個(gè)月才收到,上個(gè)月匯票付款的分錄是 借 應(yīng)付帳款 貸應(yīng)付票據(jù)-承兌匯票,這個(gè)月收到發(fā)票了 會計(jì)分錄是 ?
老師,銷售涂料的公司開了108萬左右的發(fā)票,那應(yīng)該交納多少增值稅合適呢?公司進(jìn)項(xiàng)足夠多
老師好,我們公司出租宿舍給A公司用,A公司用的水電費(fèi)可以叫供電局直接給對方開發(fā)票嗎?他們再把錢付給我們公司。
老師,公司8月份新來的員工,老板讓把工資從6月份開始做工資,這樣個(gè)稅申報(bào)里能做嗎
不是的,發(fā)票丟了我這邊開個(gè)什么通知單他那邊沖紅就可以重新開了,又不是我們弄丟了,
你好!我明白你說的,你說的這個(gè)是他開個(gè)紅字發(fā)票申請單,你們開紅字就可以了。
我該怎么操作呢?第一次這樣做,老師能否把過程詳細(xì)說一遍
你好!是對方申請紅字發(fā)票申請單。 操作流程是這樣 https://jingyan.baidu.com/article/d5c4b52b90ecafda570dc56a.html
那我給對方開具的是紅字發(fā)票申請單,是購買方申請,未抵扣,選擇什么信息呢?
你好!購買方申請,就是對方開紅字發(fā)票申請單。
我還沒明白怎么操作的
你好!上面的鏈接里面有詳細(xì)的操作流程