你好,借 管理費用-獎金 貸 應付職工新酬-獎金 借 應付職工薪酬-獎金 貸 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
給員工發(fā)放全年一次性獎金收入,這個分錄做呢?分錄是怎么寫的呢
1.企業(yè)離職職工全年一次性獎金怎么申報個稅(員工2022年9月離職,2022年發(fā)放的2021年全年一次性獎金以及2023年可能發(fā)放的部分22年全年一次性獎金)。 2.9月工資個稅由企業(yè)代扣代繳并墊付,在10工資中扣除,離職人員10月未發(fā)放工資,怎么處理這部分墊付的個稅費用呢
老師,計提了2022年全年一次性獎金,那員工們的個稅我應該怎么寫分錄呢?
老師您好,2022年年全年一次性獎金個稅公司承擔,實際到手是23018元,請問我全年一次性獎金申報金額填多少,做賬從計提到發(fā)放分錄怎么寫,謝謝
老師,我22年全年一次性獎金計提了,但是實際發(fā)放分三次,22年12月發(fā)放了一次,放在了工資獎金里面一次一起計算個稅,23年一月份發(fā)了一次,也放在工資獎金里面, 全年一次性獎金分發(fā)表附在了憑證后面,這樣做對不對?,23年的全年一次性獎金怎么辦?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質認證,他們兩個來單位配合資質認證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產已經折舊完了,凈殘值率還有余額,領導說那些電腦跟空調還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調
以前年度有生活服務業(yè)進項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
那么是不是這個全年一次性獎金不能和工資一起一塊發(fā)放呢?要分開來轉賬是嗎?工資是做一筆轉錢業(yè)務,全年一次性獎金單獨做一筆轉賬業(yè)務是嗎
你好,可以與工資一起發(fā)放的。與工資一起發(fā)放,合并工資繳納個稅即可。
那么合計一共1萬兩千元的,這個工資是8100,剩下的是本月的工資,請問這個分錄怎么做呢
你好,分錄,還是獎金放獎金,工資做工資,申報的時候合并申報。
那么申報個稅的時候是不是要分開填寫呢?這個個稅有個是全年一次性獎金的申報啊?為什么要合并申報???合并在工資薪金一塊申報嗎?
你好,合不合并申報,都是可以的,看怎么稅款少,怎么申報。
是不是全年一次性獎金的稅會多點呢?這個全年一次性獎金是怎么算稅率的呢?
拿獎金除以12,找月適用稅率,再拿獎金乘以適用稅率。