你好,實質是銷售折讓,開銷售折讓比較好
老師,客戶欠款,因為貨物質量問題客戶要扣除一部分,開銷售折讓發(fā)票比較好還是直接開轉款金額比較好呢,直接開轉款金額怎么開呢?
有家客戶,發(fā)票已經給他們全額開具,現(xiàn)在扣了我們一部分款項,因為質量問題?,F(xiàn)在我們需要如何處理,是讓他們給開發(fā)票還是怎么呢
已經開票給客戶,客戶由于產品質量扣除了一部分貨款,實際收到的錢和開票金額不符合,這種怎么做賬務處理?是做銷售折讓還是壞賬處理好點?
老師請問給客戶發(fā)票開過去,結果扣款一千元,那發(fā)票多開的,直接現(xiàn)金收款,還是怎么操作比較好
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應收--小張20萬了 貸:應收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產生的閃送費記哪個
你好,企業(yè)自有的房產用作辦公樓,企業(yè)的房產稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產用作辦公樓,房產稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務,這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應商,請問增值稅收入申報為負數可以嗎?會引起預警嗎
老師,轉款金額是什么意思?就是欠款的錢數嗎?可是發(fā)票全部都開完了啊
你好,轉款是給別人,全開的話,建議沖紅重新開,不然按照發(fā)票交稅,實際沒有收到這么多款 ,你們吃虧
老師,我描述一下我們的具體問題吧,這個客戶是去年欠我們132135.15元,但是客戶賬上顯示多146.25元,是欠我們132281.4元,后期又有個7632元(這一部分沒有開發(fā)票),共欠139913.4元,但是我們賬上只有132135.15元,這部分發(fā)票都給他們開齊了,現(xiàn)在他們要扣除一部分由于質量問題導致的維修費21913.4元,這個我們要怎么處理呢?
如果是這樣,金額也不大,直接按照銷售折扣處理,你們按照差額抵扣,計入財務費用即可
老師,銷售折扣還要開票嗎?現(xiàn)在是我們開完了票,客戶欠款呢
不需要開票,比如現(xiàn)在客戶支付給你139913.4-21913.4,與你賬上的差額計入財務費用,賬就平了
老師,我們實際沒有收到這么多錢,不需要沖減收入嗎?稅也交多了啊
你好,不需要沖收入比較好,如果沖收入,稅也要變,
老師,稅怎么變呢
收入與稅一致的,沖收入,稅要減少,意味著重新開票
就是開銷售折讓發(fā)票啊,老師,原來已經交過稅了,現(xiàn)在沖回來,行嗎
可以是可以,因為金額不大,做到財務費用,銷售費用也是可以的
老師,就是客戶直接付扣掉的剩余部分,和發(fā)票差額部分我們做到費用里面是嗎?就不用開發(fā)票了是嗎?
是的,是這樣的。實務中很多公司都是這樣的