您好,您公司是組織此次培訓(xùn)的嘛?還是?
您好老師,我們公司給政府培訓(xùn)專業(yè)電商人才,收到政府給的款項,該怎么做會計處理呢?先收款后培訓(xùn),和先做培訓(xùn)后撥款,財務(wù)處理上有什么區(qū)別嗎?還有企業(yè)所得稅這怎么做稅收籌劃呢,我們是小規(guī)模納稅人公司,謝謝!
老師,財政撥入專項培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)材料是我公司自己的,那這個賬務(wù)該怎么處理,支出培訓(xùn)材料費(fèi)該怎么操作?
老師,我公司收到財政補(bǔ)助資金50萬,用20萬買了機(jī)器設(shè)備,10萬用于培訓(xùn)支出,20萬購買了原材料,這筆資金收到和支出賬務(wù)該怎么做?
老師,我們是民非團(tuán)體組織,我們的收入有培訓(xùn)費(fèi),但是有的培訓(xùn)學(xué)員不需要開發(fā)票,那我這邊的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)收賬款、貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣賬務(wù)處理是否可以?那增值稅還需要交嗎?如果不是這樣賬務(wù)處理,那應(yīng)該怎么記賬?謝謝!
老師,下午好,我這邊是一個民辦非企業(yè)單位 職業(yè)技能培訓(xùn)中心,就是有叉車培訓(xùn),壓容器培訓(xùn)這些的,3月份有2張發(fā)票都是購買的飲料,一張發(fā)票5000多,但是支付是7月份才銀行支付的,那現(xiàn)在我做賬是怎么做賬?做什么費(fèi)用好?公司說是給學(xué)員的。
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項占比怎么計算, 進(jìn)賬多了很多。項目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報個稅嗎,報多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
您公司需要給財政開具發(fā)票嗎?具體的業(yè)務(wù)背景是什么呢?請介紹一下
就是,培訓(xùn)繡娘刺繡,刺繡用的材料是我們公司的
這個培訓(xùn)費(fèi)就是財政支付給您公司了,是嗎? 需要您公司給財政開具發(fā)票嗎?
因為是專項,只給上級部門開了收據(jù),
根據(jù)您的描述,您公司是要確認(rèn)收入的。 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額
培訓(xùn)我公司實施,如果材料外購的話我直接用外購發(fā)票做賬了,可是材料用了我公司的,我不知道怎么做賬,要不要到稅務(wù)代開材料費(fèi)
這個材料是您公司自己生產(chǎn)的嘛?
我公司就加工服裝和工藝品,材料外購的,培訓(xùn)材料從庫存領(lǐng)的
這樣的話,就是上面的分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)使用的材料成本就是了。 借:其他業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸:原材料
那老師,我要用材料費(fèi)沖收到的培訓(xùn)費(fèi)分錄怎么做,
沒有這樣的處理方式,您就按下面的分錄就可以了。 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 借:其他業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸:原材料
那給學(xué)員支掉的一天50元的補(bǔ)助費(fèi),怎么做?
您要先說一下這個50元的補(bǔ)助費(fèi)具體是怎么規(guī)定的?這個錢是您公司擔(dān)負(fù)的,還是財政支付的款項里面包含的?
就包括在財政支付的款項里面
這樣的話,這個50元的補(bǔ)助費(fèi)的會計處理已經(jīng)包含在上面的分錄里面了。
財政撥付專項資金賬務(wù)處理如下: 收到財政撥付??顣r: 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 將專項或特定用途的撥款用于指定項目時 借:管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸:銀行存款 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積_撥款轉(zhuǎn)入財政撥付專項資金賬務(wù)處理如下: 收到財政撥付專款時: 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 將專項或特定用途的撥款用于指定項目時 借:管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸:銀行存款 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積_撥款轉(zhuǎn)入
這樣對嗎?
您公司具體什么性質(zhì)的企業(yè)?怎么還用到專項應(yīng)付款科目呢?
小規(guī)模納稅人
如果是企業(yè)的話,只是取得培訓(xùn)的專項資金的話,是不使用這個科目的。分錄就是上面的分錄了,您公司是要申報增值稅的。