您好,您公司是組織此次培訓(xùn)的嘛?還是?
您好老師,我們公司給政府培訓(xùn)專業(yè)電商人才,收到政府給的款項(xiàng),該怎么做會(huì)計(jì)處理呢?先收款后培訓(xùn),和先做培訓(xùn)后撥款,財(cái)務(wù)處理上有什么區(qū)別嗎?還有企業(yè)所得稅這怎么做稅收籌劃呢,我們是小規(guī)模納稅人公司,謝謝!
老師,財(cái)政撥入專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)材料是我公司自己的,那這個(gè)賬務(wù)該怎么處理,支出培訓(xùn)材料費(fèi)該怎么操作?
老師,我公司收到財(cái)政補(bǔ)助資金50萬,用20萬買了機(jī)器設(shè)備,10萬用于培訓(xùn)支出,20萬購買了原材料,這筆資金收到和支出賬務(wù)該怎么做?
老師,我們是民非團(tuán)體組織,我們的收入有培訓(xùn)費(fèi),但是有的培訓(xùn)學(xué)員不需要開發(fā)票,那我這邊的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)收賬款、貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣賬務(wù)處理是否可以?那增值稅還需要交嗎?如果不是這樣賬務(wù)處理,那應(yīng)該怎么記賬?謝謝!
老師,下午好,我這邊是一個(gè)民辦非企業(yè)單位 職業(yè)技能培訓(xùn)中心,就是有叉車培訓(xùn),壓容器培訓(xùn)這些的,3月份有2張發(fā)票都是購買的飲料,一張發(fā)票5000多,但是支付是7月份才銀行支付的,那現(xiàn)在我做賬是怎么做賬?做什么費(fèi)用好?公司說是給學(xué)員的。
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學(xué)雜費(fèi)繳費(fèi)中的暫無反回信息
公司準(zhǔn)備注銷,賬上還有200萬的應(yīng)收賬款不想收回來了,該如何處理掉?
老師,私轉(zhuǎn)公收貨款,發(fā)票開給個(gè)人還是公司?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師:電子稅務(wù)局里怎么查詢2020年已勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票?
老師,您好,我們勞務(wù)公司接到一個(gè)勞務(wù)清包的活,活在國外,這個(gè)月對方要求我們開具了一張形式發(fā)票,對方由國內(nèi)的公司將款打入勞務(wù)公司對公戶,對于勞務(wù)公司來說,需要開具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開具免稅的還是3%的?疑惑點(diǎn),境外的純勞務(wù),款如果是境內(nèi)的公司打過來,增值稅這一塊應(yīng)該如何計(jì)算,需要在稅務(wù)局備案嗎?而且這個(gè)活是從去年11月份開始干的,這大半年時(shí)間,對方是已發(fā)放農(nóng)民工工資的形式支付勞務(wù)費(fèi)的,公司實(shí)際沒有收到錢,從這個(gè)月開始,對方每個(gè)月要求開具形式發(fā)票,給勞務(wù)公司打款,報(bào)稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個(gè)月有張發(fā)票當(dāng)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)勾選了,其實(shí)是出口退稅的,這個(gè)現(xiàn)在還有辦法嗎
請問,22-24年有福利費(fèi)和招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,請問是直接在電子稅局進(jìn)行更正申報(bào),還是要去稅務(wù)大廳填表申報(bào)
老師您好,您那邊有沒有關(guān)于房屋 個(gè)人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?
您公司需要給財(cái)政開具發(fā)票嗎?具體的業(yè)務(wù)背景是什么呢?請介紹一下
就是,培訓(xùn)繡娘刺繡,刺繡用的材料是我們公司的
這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)就是財(cái)政支付給您公司了,是嗎? 需要您公司給財(cái)政開具發(fā)票嗎?
因?yàn)槭菍m?xiàng),只給上級(jí)部門開了收據(jù),
根據(jù)您的描述,您公司是要確認(rèn)收入的。 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額
培訓(xùn)我公司實(shí)施,如果材料外購的話我直接用外購發(fā)票做賬了,可是材料用了我公司的,我不知道怎么做賬,要不要到稅務(wù)代開材料費(fèi)
這個(gè)材料是您公司自己生產(chǎn)的嘛?
我公司就加工服裝和工藝品,材料外購的,培訓(xùn)材料從庫存領(lǐng)的
這樣的話,就是上面的分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)使用的材料成本就是了。 借:其他業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸:原材料
那老師,我要用材料費(fèi)沖收到的培訓(xùn)費(fèi)分錄怎么做,
沒有這樣的處理方式,您就按下面的分錄就可以了。 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 借:其他業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸:原材料
那給學(xué)員支掉的一天50元的補(bǔ)助費(fèi),怎么做?
您要先說一下這個(gè)50元的補(bǔ)助費(fèi)具體是怎么規(guī)定的?這個(gè)錢是您公司擔(dān)負(fù)的,還是財(cái)政支付的款項(xiàng)里面包含的?
就包括在財(cái)政支付的款項(xiàng)里面
這樣的話,這個(gè)50元的補(bǔ)助費(fèi)的會(huì)計(jì)處理已經(jīng)包含在上面的分錄里面了。
財(cái)政撥付專項(xiàng)資金賬務(wù)處理如下: 收到財(cái)政撥付??顣r(shí): 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于指定項(xiàng)目時(shí) 借:管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸:銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積_撥款轉(zhuǎn)入財(cái)政撥付專項(xiàng)資金賬務(wù)處理如下: 收到財(cái)政撥付??顣r(shí): 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于指定項(xiàng)目時(shí) 借:管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸:銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積_撥款轉(zhuǎn)入
這樣對嗎?
您公司具體什么性質(zhì)的企業(yè)?怎么還用到專項(xiàng)應(yīng)付款科目呢?
小規(guī)模納稅人
如果是企業(yè)的話,只是取得培訓(xùn)的專項(xiàng)資金的話,是不使用這個(gè)科目的。分錄就是上面的分錄了,您公司是要申報(bào)增值稅的。