你好,需要計算,做好了發(fā)給你

4.甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。甲公司將一項生產(chǎn)設(shè)備與乙公司的辦公設(shè)備進行交換,甲公司換出生產(chǎn)設(shè)備的賬面價值為400萬元,計稅價格為400萬元,乙公司換入后仍按照固定資產(chǎn)核算。乙公司換出的辦公設(shè)備賬面價值為500萬元,計稅價格為500萬元,甲公司另向乙公司支付銀行存款40萬元。甲公司為換入辦公設(shè)備發(fā)生的運雜費5萬元,假設(shè)該項交換不具有商業(yè)實質(zhì),不考慮其他因素。 要求:分別甲公司和乙公司編制有關(guān)會計分錄。
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人。2019年3月,甲公司以其持有的一批庫存商品交換乙公司生產(chǎn)的一臺辦公設(shè)備,并將換入的辦公設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算。有關(guān)資料如下:甲公司在資產(chǎn)置換日庫存商品的公允價值為200萬,成本為230萬元,已計提存貨跌價準(zhǔn)備40萬,增值稅稅額26萬。換入設(shè)備的公允價值為210萬,增值稅稅額為27.3萬。甲公司向乙公司支付補價11.3萬(其中公允價值差額10萬元,增值稅差額1.3萬元),甲公司另支付換入辦公設(shè)備運雜費和保險費2萬元。 要求:作出甲公司的相關(guān)會計分錄。
20×2年3月,甲公司以其持有的一批庫存商品交換乙公司生產(chǎn)的一臺辦公設(shè)備,并將換入的辦公設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算。有關(guān)資料如下: 甲公司在資產(chǎn)置換日庫存商品的公允價值為200萬元,成本為230萬元,已計提存貨跌價準(zhǔn)備40萬元,增值稅稅額為26萬元。 乙公司用于交換的辦公設(shè)備的賬面余額為180萬元,在交換日的公允價值為210萬元,增值稅稅額為27.3萬元。 甲公司向乙公司支付補價11.7萬元,甲公司另支付換入辦公設(shè)備運雜費和保險費2萬元。 甲公司和乙公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。 會計分錄
4甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。甲公司將一項生產(chǎn)設(shè)備與乙公司的辦公設(shè)備進行交換,甲公司換出生產(chǎn)設(shè)備的賬面價值為400萬元,計稅價格為400萬元,乙公司換入后仍按照固定資產(chǎn)核算。乙公司換出的辦公設(shè)備賬面價值為500萬元,計稅價格為500萬元,甲公司另向乙公司支付銀行存款40萬元。甲公司為換入辦公設(shè)備發(fā)生的運雜費5萬元,假設(shè)該項交換不具有商業(yè)實質(zhì),不考慮其他因素。要求:分別甲公司和乙公司編制有關(guān)會計分錄。
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司用一臺設(shè)備與乙公司交換一批庫存商品。甲公司設(shè)備原價200萬元,已提折舊40萬元,已提減值準(zhǔn)備20萬元,公允價值120萬元。乙公司商品成本110萬元,售價(等于公允價值)130萬元。甲公司另向乙公司支付銀行存款11.3萬元。甲公司將換入的商品作為原材料核算,乙公司將換入的設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算。編制甲乙會計分錄
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時工工資需要簽勞務(wù)合同嗎?不交社保如何增加工資費用
好的,謝謝老師
借固定資產(chǎn)212 應(yīng)交稅費進項稅額27.3 貸主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費銷項稅26 銀行存款13.3
借主營業(yè)務(wù)成本230 貸庫存商品230