你好同學 這個可以借鑒一下。
我想問下小蜜蜂軟件如何反結賬?如何取消審核?麻煩了
老師您好,我司速達3000版,9月份進銷存結賬時提示“存在未計算成本的庫存記錄,不能結賬”,請問怎么處理?已經(jīng)試過反結帳到8月重算計算庫存再按流程審核登賬等,不知道如何找出問題并解決,麻煩老師了,謝謝!
老師請問一下 我們是賣汽車配件 之前配件賣出已經(jīng)結算了 但是現(xiàn)在因為配件質(zhì)量問題 客戶跟我們進行索賠 索賠的配件金額和單子已經(jīng)結算出來了 但是我這邊賬務不知道該如何去做 麻煩老師能幫忙分析一下嗎
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權全部轉(zhuǎn)給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 應 交稅費一應交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
我就按這個操作,沒反應
你好 按正常操作是這樣,那可能是其他方面的問題。