你好,進項發(fā)票通過認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證數(shù)據(jù)會自動帶到附表二的

老師,我增值稅申報表里應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額不一致,那附加稅申報表的計稅依據(jù)我填哪個?開始我填寫了應(yīng)交稅額,但提示沒有填寫修改依據(jù)。
我公司交的金稅盤的服務(wù)費,已申報抵扣,由于沒有銷項稅額,所以沒有在增值稅的申報表23號(應(yīng)納稅額減征額)里填寫,這個稅盤抵扣額是有銷項后再填寫申報表抵減,還是申報稅盤抵減的當(dāng)月 填寫增值稅申報表主表(23號)啊
老師:我們一般納稅人申報增值稅報表,進項稅已報表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒有減去這筆金額,是不是哪里需要填寫???
老師:我們一般納稅人申報增值稅報表,進項稅已報表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒有減去這筆金額,是不是在哪里需要填寫???
老師,我們是一般納稅人,7月有一筆增值稅沒有繳納,8月有留底的進項稅額,現(xiàn)在申報的話能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅?這個報表里面應(yīng)該怎么填寫?
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦
但是最后的增值稅申報表,沒有減進項稅,怎么處理啊
你好,你要填完所有的附表再來填主表,要獲取認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)才能帶得出來
已有數(shù)據(jù),但是沒有抵減,這個怎么處理
你好,進項稅額不能放在簡易計稅應(yīng)交稅金里抵扣的哦