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老師,我們公司從國外買貨物怎么寫分錄?已經(jīng)設(shè)置了外幣核算。麻煩老師寫出一個完整詳細(xì)的分錄,謝謝

2020-11-06 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-11-06 21:10

你好,同學(xué)。 正常按購進(jìn)處理,用購買的外幣折算為人民幣入賬處理。 借,原材料,采購價格和關(guān)稅 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅,購進(jìn)可抵扣進(jìn)項(xiàng)部分 貸,銀行存款,總金額。

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快賬用戶9303 追問 2020-11-06 21:18

老師你看看我做的大致分錄對不對: 人民幣轉(zhuǎn)美元賬戶 :借 銀行存款美元 ,貸 銀行存款 買東西: 借 預(yù)付賬款,貸 銀行存款美元 發(fā)票: 借 原材料 ,貸 預(yù)付賬款 美元轉(zhuǎn)入人民幣: 借 銀行存款 ,貸 銀行存款美元 老師 這樣是不是正確的

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齊紅老師 解答 2020-11-06 21:20

你如果是先兌換美元,然后再去附,處理沒問題的

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快賬用戶9303 追問 2020-11-06 21:21

那就是這樣的分錄沒問題是吧??

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齊紅老師 解答 2020-11-06 21:22

是的,沒問題的哈,你的分錄處理

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你好,同學(xué)。 正常按購進(jìn)處理,用購買的外幣折算為人民幣入賬處理。 借,原材料,采購價格和關(guān)稅 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅,購進(jìn)可抵扣進(jìn)項(xiàng)部分 貸,銀行存款,總金額。
2020-11-06
預(yù)收時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收票時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2024-02-19
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
2025-09-11
你好,借:銀行存款6500,貸:預(yù)收6500。 出口,借:預(yù)收6500,貸:營業(yè)收入6300,財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益200。
2021-03-03
你好,很高興為你解答 紅沖的時候 借利潤分配-未分配利潤? 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款? 負(fù)數(shù)
2021-04-10
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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