你自己的網(wǎng)銀轉賬的嗎
老板在外面買了材料,就讓我在網(wǎng)銀上轉賬付款,那么請問填寫費用報銷單時報銷人應該是老板嗎?報銷人填寫出納本人合理嗎?
1.是不是所有費用都有費用報銷單?比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費用報銷單的附件資料是不是都要收齊?發(fā)票、銷售清單、銀行回單,如果5張日常費用報銷單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費用報銷單的日期是填實際購買日期還是發(fā)票上的日期還是填寫當天的日期? 4.老板打電話喊轉賬的日常開支,報銷人是老板還是出納?出納簽報銷人,然后公轉私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒有取備用金,全部通過網(wǎng)銀公轉公、公轉私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網(wǎng)銀轉賬,那么日常費用報銷單上是蓋銀行付訖還是現(xiàn)金付訖章?蓋在日常費用報銷單的哪個位置? 麻煩老師一一對應的幫忙解答,萬分感謝。
老師,您好!同事報銷費用1.2萬,出納現(xiàn)金支付了1萬元,銀行轉賬支付了2000元,然后2000元的轉賬單附在報銷單后面,并叫她在費用報銷單的領款人上簽了名,還用不用寫張1萬元的現(xiàn)金支出證明單讓報銷人簽名嗎?謝謝!
我們的人報銷費用,實際報銷是買辦公用品100元,沒有發(fā)票,然后拿餐費發(fā)票抵報銷,報銷單票面上寫餐費,金額200,然后拿鉛筆在報銷單票面寫實際費用是辦公用品,金額100,我們的老板就從公戶給報銷的人打報銷款100元,然后會計入賬也是入100元,費用是餐費。這個報銷單的鉛筆寫的東西也不擦掉。這個報銷流程合理嗎?如果不合理應該怎么做?
老師,10月份法人墊付了一些款項,并取得了普票,但還未填寫報銷單,我可以在10月的賬務中不做處理,等法人什么時候填寫報銷單什么時候再做到賬務中?因是籌建期間的費用,如果11月填寫報銷單,在11月的賬務中,借:管理費用--開辦費,貸:其他應付款--法人,這樣做可以嗎?
我們公司供應給房地產(chǎn)開發(fā)商混凝土,開發(fā)商抵頂給我們的房子,房子我們公司沒有過戶,開發(fā)商直接把房子過戶給個人,我們公司需要繳納房產(chǎn)稅和契稅,增值稅嗎?
老師,我又有兩個客戶AB A公司付的承兌我和B公司換了現(xiàn)金,B公司直接把A公司的貨款和B公司的貨款打我們賬上了,這個情況基本每月都有,具體分錄我怎么做呀
醫(yī)院藥房遇到供貨商藥品調價怎么做賬
從今年6月開始河南省取得中級會計職稱的又需要開始繼續(xù)教育了嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實際工資就2000,我報個稅時按實際工資2008報,還是按社保基數(shù)8000報?
老師,我想查我給供貨商個人付了錢出處,怎么在用友里面查
老師請問電子稅務房產(chǎn)稅的原值在哪里修改。
請問客戶個人名字轉錢進我公司對公帳戶,這個能直接給客戶開公司的發(fā)票嗎?還是要對方以對公重新轉帳,我們才能開票?
配送行業(yè)生鮮蛋肉類享受免稅政策,那袋裝的冷凍雞翅雞爪這種免稅嗎?
老師往年購入固定資產(chǎn)發(fā)票已入賬已提折扣今年發(fā)生退貨退款賬務處理怎么做
對 老板讓我轉的。
報銷人寫你的 報銷給你
還有一個緊急的問題請老師指導一下,謝謝。 我和甲方對了賬,甲方要求我開票一定要和他的金額一致,一分都不能差,請老師看看我這個應該怎么處理? 對方計算的兩位小數(shù),去尾法,開票系統(tǒng)是兩位小數(shù),四舍五入法。 我的電子表格的數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng)有3分錢的差距。
修改下最后一個的 金額少寫一分錢
這樣的話,單價就變了
改第三行金額和第四行的稅額
金額可以改,稅額是自動計算的。金額一變,稅前單價就變了。
你根據(jù)這個來填寫的 你的那個稅額和上面的一致