你好 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)余額過次頁就可以

你好,老師。在手工帳中管理費(fèi)用多欄式明細(xì)賬里,我這個(gè)2月份本月合計(jì)下的過次頁的數(shù)應(yīng)該按本月合計(jì)填嗎,還是按本年累計(jì)數(shù)填。。
老師,你看我個(gè)管理費(fèi)用明細(xì)賬。這張過次頁,承前頁的數(shù)是本年累計(jì)的數(shù),可是第二張本月合計(jì)夾在中間總感覺有些不對(duì)勁呢。這么做對(duì)嗎。。
你好老師,我在22年4月份時(shí)有一張分錄是把1個(gè)季度的固定資產(chǎn)分錄紅沖了,在做折舊,借:固定資產(chǎn)196000元,貸:管理費(fèi)用196000元,那4月份當(dāng)期的管理費(fèi)用實(shí)際是發(fā)生了40490.74元,我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的管理費(fèi)用填196000-40490.74=-155509.26元,然后利潤表上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)比賬本本上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)少196000,這要怎么做?
老師,房屋租金,之前按月計(jì)提做到管理費(fèi)用了,做了6個(gè)月18000元,但在12月對(duì)方開了一張發(fā)票過來寫的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那這張發(fā)票我能一次做在23年12月賬上?現(xiàn)在補(bǔ)做18000元,之前已經(jīng)做了18000元,借管理費(fèi)用18000貸其他應(yīng)付-法人18000元嗎?怎么做合適呢?
請(qǐng)教下老師,有個(gè)問題我不懂了,第一張圖的最后一行我也沒寫過次頁,因?yàn)閯偤檬瞧谀┖嫌?jì)了,我也不知道這樣登記是不是正確的?感覺好像不規(guī)范的? 另外第二張圖的第一行我也沒寫承前頁直接寫了本年合計(jì)了,此外最下面的兩行需要寫本月合計(jì)本年累計(jì)了,但是最下面的一行要寫過次頁的,那我該怎么填才正確規(guī)范啊?對(duì)著這個(gè)登記問題我很模糊,請(qǐng)教老師在百忙之中指教下,非常感謝了
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


就是我這么做,對(duì)嗎。感覺第二頁的本月合計(jì)夾在了中間
這是照片,能看到嗎
照片發(fā)不過去呢
沒有看到 比如之前月份余額0 只需要填寫這個(gè)月的發(fā)生額就可以