你好!你和你們稅務(wù)局先溝通一下,確定你們是季報(bào)還是月報(bào)。如果是季度報(bào)表的話,又要報(bào)不應(yīng)該出來(lái)你上面說(shuō)的增值稅預(yù)交表等,你可以先全部零申報(bào)。
對(duì)于上了三年專(zhuān)科的實(shí)習(xí)生,暑期實(shí)習(xí),一般都會(huì)先教些什么內(nèi)容合適呢
老師,我們老板要把股份賣(mài)給一個(gè)A公司,這個(gè)錢(qián)是A公司打給老板個(gè)人賬戶還是打給我們公司呀
老師,你好,我最近在代賬會(huì)計(jì)應(yīng)聘了財(cái)稅咨詢專(zhuān)員,要試崗5天,一天40元,但要等老板出差再面一遍,另外一家食品公司會(huì)計(jì)5000一月,單休,我跟他已經(jīng)約了面試,我又要等代賬公司的回復(fù),我跟食品公司說(shuō)我有事過(guò)幾天去面試,他那邊沒(méi)回復(fù),請(qǐng)問(wèn)哪家有希望一些啊
老師,用集體經(jīng)濟(jì)分紅,發(fā)貧困戶學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,賬務(wù)處理這樣對(duì)嗎 借其他支出 貸銀行存款
員工意外傷害險(xiǎn)(商業(yè)險(xiǎn))怎么做賬
老師您好!公司投資A公司180萬(wàn),現(xiàn)在收到分紅250萬(wàn)這個(gè)處務(wù)怎么處理
老師您好,鉛筆寫(xiě)的1和2麻煩講解下,客戶累計(jì)消費(fèi)3萬(wàn)張,和甲公司估計(jì)消費(fèi)券使用率仍為90%,有什么關(guān)聯(lián)意思嗎?我的理解是客戶累計(jì)使用消費(fèi)券3萬(wàn)張,那就是10萬(wàn)張里面已經(jīng)使用了3萬(wàn)張,確認(rèn)這3張的收入應(yīng)該要與分?jǐn)偨灰變r(jià)格去計(jì)算,與這里90%沒(méi)有什么關(guān)系。第二個(gè)問(wèn)題的疑問(wèn)和第一個(gè)一樣。
老師,捐款掛什么科目
#提問(wèn)#老師,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 形成的遞延所得稅資產(chǎn)是將來(lái)可抵扣,現(xiàn)在算期末所得稅的時(shí)候需要用利潤(rùn)總額把它加起來(lái)嗎?遞延所得稅負(fù)債是將來(lái)要交稅,現(xiàn)在不用交,算期末所得稅的時(shí)候,現(xiàn)在要減掉的意思嗎?
老師你好!我這邊是做工地的,我們老板讓去給公司對(duì)接帳務(wù),這些我都不懂,不知道怎么下手去做?麻煩老師指點(diǎn)一下?
老師核實(shí)過(guò)了,是按季度申報(bào)。印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、耕地占用稅、土地增值稅、增值稅預(yù)繳稅款表月報(bào)等等都進(jìn)行零申報(bào)嗎?
你好!沒(méi)有實(shí)際發(fā)生額可以零申報(bào)的。
老師10月份有發(fā)生額開(kāi)了一張電子版發(fā)票了,就不能零申報(bào)吧?
你好!一,你們是什么行業(yè),第二,開(kāi)發(fā)票的內(nèi)容是什么?
代理公司,代理費(fèi)
你好!你們是季度申報(bào)的話應(yīng)該是先做賬務(wù)處理,申報(bào)的是在明年1月份15號(hào)之前。
老師:是不是現(xiàn)在就不用填寫(xiě)申報(bào)表呀?到了1月15之前再填寫(xiě)報(bào)表吧?
你好!是的,你們是季度申報(bào)