同學你好 你是說二級科目嗎
老師請問一下,我想把其他應收款下面的名字馬成清刪除,怎么做,是用友暢捷通軟件
老師,請問下我們之前沒有開發(fā)票的時候為了控制利潤,做了一筆 借:銷售費用 貸:其他應收款 預提費用 現(xiàn)在發(fā)票回來了, 如何把其他應收款—預提費用沖掉??? 可以做一筆紅字負數(shù),然后正常做費用嗎? 還是做 借:其他應收款—預提費用(發(fā)票金額) 稅額 怎么沖掉?。?/p>
我想請問下老師,就是我之前一年半都做的手工賬用的t型賬戶。今天買了一個金蝶軟件。但是,涉及到很多明細,比如說客戶名稱,應收帳款有五六百家客戶。我需要怎么做。才可以盡快的梳理清楚明細,開始做賬。
老師請問一下,之前會計做其他應收款里面的二級科目有10幾個人明細,我接手了不想有這么多人,要怎么把他們合并在其他應收款~社保就可以呢,我算了一下10個人的總數(shù)是3萬多
老師,我想問一個問題,就是我們是做內賬的,不涉及對外,也沒有涉及到稅的問題,就是有這種情況,就是我們先收了錢,客戶沒有拿貨,但是也要通過應收的貸方反映,還有就是我們付給廠家的款是貨沒給我們提前給的款,就會用到應付的借方,這樣子下來的話,到最終的應收應付跟老板娘那里的肯定也是對不上,現(xiàn)在怎么解決這個問題,就是以后老板娘讓我給她對數(shù)的時候,一定要把應收應付給他對的特別準確他有一個就是開單的軟件叫做捷作,我不知道您聽說過嗎?就是一個在前臺不停賣貨的一個開單軟件,老板娘主要看這個軟件,那么到時候我的音收音符跟他肯定對不上,現(xiàn)在怎么解決這個問題?
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權全部轉給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調增調減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產?
投資公司把一個房產項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 應 交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 (銷項+進項轉出-進項) 借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸:應交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
是二級目
同學你好 二級科目不用直接不用管,這個刪除不了